Какими документами в 1С проводится поступление валют. выручки на транзитный счет и продажа части валюты?
Какими документами в 1С проводится поступление валют. выручки на транзитный счет и продажа части валюты?
Как сделать проводку Д57 К52.1.2. Не получается.
Правильно..должно проходить через 62 счёт
Д 57 к 62
Д 52 К 57
И если все оформить через выписку..Все получится.
А с транзитного на текущий
52тек-52транз
И
51-52
С валютных на расчётный...
Последний раз редактировалось syroed; 03.11.2005 в 16:29.
странно все это. Но я сразу
Д 52 К 62
А когда продаю валюту, то на р/сч без 57 не получится
К 57 Д 52
Д 51 К 57
А в остальном я же не знаю, когда деньги послали и сколько они в пути были.
Нужно ли оприходовать эту услугу (валюта поступила за оказанные услуги) до поступления выручки на валютный счет или после продажи на расчетный рублевый?
Если я правильно поняла, то в 1с нужно провести две выписки. Одну по проводке Д52.1.2.К62 (76), вторую по проводке Д51 К91.1. ? не идут проводки.
по оплате
Надо ввести по одной строке в выписках по валютному и рублевому счетам, заполнив все реквизиты этих строк. В день отправки валюты на продажу:
Д-т 57.11 К-т 52 <кол-во продаваемых $>
В день зачисления рублей
Д-т 51 К-т 91.1 <кол-во полученных рублей>
Главное: аналитика на счете 91.1 должна иметь вид "Купля-продажа валюты". Все остальные проводки 1с сделает сама: посчитает курсовые разницы по счетам 52 и 57.11, финансовый результат от продажи валюты для НУ, отнесет себестоимость проданной валюты с 57.11 на 91.2 и т.д. На всякий случай упорядочить по времени и перепровести.
Ок, спасибо. Но первая выписка по валютному счету Д52.1.2 К62 (76) должна проводиться все равно ?
Провожу выписку зачисления рублей на расчетный счет. Формируется проводка Д51 К91.1. Другие проводки не проводятся. Почему? так и должно быть. 1С проводит их автоматически и не отражает это?
Я в 1С ввожу сама через бух. справку, например 57/11 - 52 -это продажа формируется выпиской, 91/2 - 57/11 списываю внереализ. черех бух. справку., 51 - 91/1 - приход выручки в рублях от продажи формируется выпиской . И все вроде.
А использование счета 57,11 обязательно и все его используют? У меня предыдущий главбух делала 52/62, 91,2/52 и 91,1/51.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)