В сентябре сторнировала ошибочно начисленный к уплате НДС за... условно январь: Д76.Н.1 К68.2 -1000. Не могу сообразить куда я ее должна включить в сенябре: в книгу покупок с плюсом или книгу продаж с минусом? И при заполнении уточненной декларации за январь я уменьшаю сумму НДС к уплате или увеличиваю сумму НДС к вычету? По идее, конечно, должна уменьшить сумму к уплате, но тогда она у меня должна пройти по книге продаж, а аудиторы говорят, что минусов никаких не должно быть.... Не соображу что делать, помогите плиз....


)).