×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 37
  1. Клерк Аватар для Маргоif
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    283

    Отчет о прибылях и убытках

    У меня такая интересная ситуация. Предприятие не приносит прибыли (в белую). Предприятию был выдан кредит. Кредит погашался за счет вноса денег учредителем. Внос этих денег я сажала на 76.5, а по итогам списывала на 91 как не принимамемый для целей налогооблажения. Когда делала отчет о прибылях и убытках у меня эта сумма вылезла как внереализационные доходы. Получилось, что у меня прибыл. А ее же нет. Что делать. Может написать в налоговую письмо с разъяснением?
    Что делать?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для taisiakot
    Регистрация
    27.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    82
    сч 91 и есть внереализационные доходы и расходы, влияющие на формирование прибыли. чего ж Вы хотите? взнос денег учредителя учитывается на 66 и списывается только после возврата ему же)))

  3. Клерк Аватар для Маргоif
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    283
    Цитата Сообщение от taisiakot
    сч 91 и есть внереализационные доходы и расходы, влияющие на формирование прибыли. чего ж Вы хотите? взнос денег учредителя учитывается на 66 и списывается только после возврата ему же)))
    так он внес безвозмездно. Мне не надо ему возращать.

  4. Focusник Аватар для Desperado
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,877
    Если его доля в УК больше 50%, то для налога на прибыль эти суммы не учитываются. Отражаются в БУ Д50, 51 К91.

  5. Клерк Аватар для Маргоif
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    283
    Цитата Сообщение от Desperado
    Если его доля в УК больше 50%, то для налога на прибыль эти суммы не учитываются. Отражаются в БУ Д50, 51 К91.
    У него 70%. По-этому я ее не учитывала в налоге на прибыль, но в ф2 эта цифра вылезла. Как теперь налоговикам объяснить, что это не прибыль? А проводку такую и делала

  6. Клерк
    Регистрация
    28.02.2005
    Сообщений
    177
    В Ф2 (т.е. в БУ) - это внереализационный доход и, соответственно, прибыль. Но в НУ эта сумма не учитывается для налогообложения. В декларацию не включается, и объяснять ничего не надо.

  7. Клерк Аватар для Irzhik
    Регистрация
    13.10.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    207
    Дело в том, что для Налогового учета это НЕ прибыль. Т.е. в декларацию по прибыли эта сумма попасть не должна. Таким образом возникует разница между БУ и НУ.
    По поводу БУ, вотчто я нашла:
    Учредитель может внести деньги как на расчетный счет, так и в кассу фирмы. По плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению, утвержденному Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. №94н, стоимость активов, полученных организацией безвозмездно, отражается по кредиту счета 98 субсчет 2 «Безвозмездные поступления». Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» по мере списания на счета учета затрат на производство (расходов на продажу).

  8. Клерк Аватар для Маргоif
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    283
    Но я же сразу плачу всю сумму банку (кредит). Учредитель вносит ровно столько, сколько мне надо для погашения этого кредита. Как же тогда. И потом, 98 счет обезличенный!
    И как мне отразить разницу менжду БУ и НУ?

  9. Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    500
    Как теперь налоговикам объяснить, что это не прибыль?
    Никак, потому что это прибыль. Только необлагаемая.
    Учредитель вносит ровно столько, сколько мне надо для погашения этого кредита. Как же тогда. И потом, 98 счет обезличенный!
    98 счёт здесь не очень уместен. Т.к. доход не относится к будущим периодам.
    Отправляйте сразу на 91.
    И не забудьте поставить в расходы (учитываемые для НУ) проценты по кредиту.
    И как мне отразить разницу менжду БУ и НУ?
    18 ПБУ применяете?

  10. Клерк Аватар для Irzhik
    Регистрация
    13.10.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    207
    а ПБУ 18/2 вы скорее всего не ведете, да?
    тогда послушайте AlKl,
    а вообще Форма 2 позволяет вводить дополнительные строки, так что если очень хочется можно ввести строку "безвозмездн. фин. помощь от учредителя" и в ручную перенести туда сумму из внереализ. доходов.

  11. Клерк Аватар для Маргоif
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    283
    Цитата Сообщение от GITS
    18 ПБУ применяете?
    Применяем

  12. Клерк
    Регистрация
    19.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    177
    Desperado,
    Если его доля в УК больше 50%, то для налога на прибыль эти суммы не учитываются. Отражаются в БУ Д50, 51 К91.
    А где это написано???
    Если не сходится баланс - ищи ошибку,
    Если сошелся - то две.

  13. Клерк
    Регистрация
    19.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    177
    Цитата Сообщение от Bass
    Desperado,

    А где это написано???
    Ой все нашел...
    Вот вам и пятница... смотрел смотрел....
    п. 11 ст 251....
    Если не сходится баланс - ищи ошибку,
    Если сошелся - то две.

  14. Клерк Аватар для Маргоif
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    283
    Цитата Сообщение от Bass
    Desperado,

    А где это написано???
    В налоговом кодексе написано, что не принимается для налогооблажения.

  15. Штиль
    Регистрация
    30.09.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    491
    И так на следующий год будет 84 прибыль? А по НУ убыток?

  16. Клерк Аватар для Irzhik
    Регистрация
    13.10.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    207
    Цитата Сообщение от Маргоif
    Применяем
    тогда должна образоваться постоянная налоговая разница. разве не так?

  17. Клерк Аватар для Маргоif
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    283
    Цитата Сообщение от Irzhik
    тогда должна образоваться постоянная налоговая разница. разве не так?
    совершенно верно. Так как у меня это в первые, я не знаю, что мне с ней делать

  18. Клерк Аватар для Irzhik
    Регистрация
    13.10.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    207
    она будет висеть до конца года, так как налоговый период по прибыли год. В итоге за 2005 результат в НУ и БУ будет отличаться на эту разницую. А в 2006 начнете с нового листа , пока снова не образуется подобная разница.

  19. Клерк Аватар для Маргоif
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    283
    А на 84 счет эта сумма не попадет? А можно с проводками?

  20. Аноним
    Гость
    "98 счёт здесь не очень уместен. Т.к. доход не относится к будущим периодам." - на 98 есть субсчета, один из них - безвозмездное поступление прочих активов.

  21. Аноним
    Гость
    В конце концов все попадет на 84

  22. Клерк Аватар для Irzhik
    Регистрация
    13.10.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    207
    Цитата Сообщение от Аноним
    В конце концов все попадет на 84
    это точно (в бу)

  23. Клерк Аватар для Маргоif
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    283
    Так это же не прибыль! Зачем мне эта сумма на 84?!

  24. Аноним
    Гость
    Налоговый и бухгалтерский учет - это разное. Прибыль по балансу - это то, что видите в главной книге. Если были доходы или расходы, не влияющие на налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, данные бухгалтерского и налогового учета будут различаться именно на стоимость этих доходов и расходов.

  25. Аноним
    Гость
    Человек не понимает, что такое бух. учет, а Вы его о ПБУ/18 спрашиваете!

  26. Клерк Аватар для Маргоif
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    283
    Цитата Сообщение от Аноним
    Человек не понимает, что такое бух. учет, а Вы его о ПБУ/18 спрашиваете!
    Это вы про меня?

  27. Клерк Аватар для Irzhik
    Регистрация
    13.10.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    207
    Цитата Сообщение от Маргоif
    Так это же не прибыль! Зачем мне эта сумма на 84?!
    В 1С каждый месяц автоматически (при проведении операции "Закрытие месяца") счета 90 и 91 закрываются 99. А в конце года 99 (образовавшаяся прибыль или убыток) переносится на 84 (реформация баланса). Так что, хотите вы или нет, если относите полученные деньги на 91, то они всё равно попадут на 84 в конце года.

  28. Клерк Аватар для Маргоif
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    283
    Цитата Сообщение от Irzhik
    В 1С каждый месяц автоматически (при проведении операции "Закрытие месяца") счета 90 и 91 закрываются 99. А в конце года 99 (образовавшаяся прибыль или убыток) переносится на 84 (реформация баланса). Так что, хотите вы или нет, если относите полученные деньги на 91, то они всё равно попадут на 84 в конце года.
    Так это единственный счет который подходит.
    А закрытие и реформация баланса я прекрасно знаю.

  29. Клерк Аватар для Просто бухгалтер
    Регистрация
    19.05.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    687
    Так это же не прибыль! Зачем мне эта сумма на 84?!
    А что же это тогда?

  30. Клерк Аватар для Irzhik
    Регистрация
    13.10.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    207
    что вас смущает? Относите полученные средства на 91. Ведь эти суммы действительно являются доходом для б/у.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)