Подскажите. Мы приобретаем товар по цене (Х*НДС), НДС выделяем на 19 счет. А при реализации этого товара наша цена складывается, как (Х+Наценка)*НДС? Т.е. НДС начисляем на цену поставщика без НДС?
И еще. Мне мой новый руководитель задал такой вопрос: "Будут ли налоговые возвраты НДС? Насколько я знаю налоговые возвраты НДС должны быть по закону, но их налоговая не делает. Так ли это?" Насколько я понимаю, мы предъявим эти суммы к вычету, согласно документов поставщика и наших платежек. Какие здесь могут быть проблемы?


(какое совпадение)
