Ответьте пожалуйста, как правильно (за какой месяц) заполнить декларации (0% и обычную по НДС)- в месяце получения разрешения и отказа или в месяце, когда была реализация?
1.Получено разрешение ИФНС на возмещение НДС.
2.Получен отказ ИФНС на возмещение (но будем опять подавать документы)

Ответить с цитированием


