×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Гердочка Гердочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    851

    НДС при экспорте услуг в Казахстан

    Уважаемые Клерки!
    Первый раз сталкиваюсь с реализацией наших услуг за границу (в частности в Казахстан). Подскажите, облагается ли такая реализация НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Понятие экспорта свойственно только товарам, для услуг существует понятие "место реализации", посмотрите внимательно ст.148, подпадают конкретно ваши услуги под НДС или нет.

  3. #3
    Гердочка Гердочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    851
    ст. 148 1. В целях настоящей главы местом реализации работ (услуг) признается территория Российской Федерации, если:
    4) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Правильно я понимаю, что если покупатель не осуществляет деятельность на территории РФ, то местом реализации РФ не является и договор без НДС?

  4. #4
    olgachen olgachen вне форума
    Клерк Аватар для olgachen
    Регистрация
    12.01.2005
    Сообщений
    368
    п. 4 ст. 148 четко определяет те услуги, место реализации которых определяется по покупателю.
    Если в перечне есть ваши услуги, то место реализации не РФ и договор без НДС.

  5. #5
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не совсем, положение этого п.п. распространяется на определенные виды деятельности, которые в нем и перечислены, а по общему правилу местом реализации работ (услуг) признается территория РФ, если фирма осуществляет деятельность на территории РФ. Чего делаете?

  6. #6
    Гердочка Гердочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    851
    А не наоборот? Я понимаю, что если в перечне есть наши услуги, то место реализации РФ и ДОГОВОР С НДС? У нас проектные работы и консультационные услуги. Они перечислены в п.4. Согласно ст. 146, п. 1: Объектом налогообложения признаются следующие операции:1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации... В ст. 148 определено место реализации работ (услуг). Из этого следует, что если по НК место реализации - РФ, то облагается НДС.

  7. #7
    olgachen olgachen вне форума
    Клерк Аватар для olgachen
    Регистрация
    12.01.2005
    Сообщений
    368
    У нас аналогичная ситуация и территорию реализации определяем по попкупателю. Следовательно, если покупатель услуги, ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ в п. 4 ст. 148, иностранец, то и услуги оказаны не на территории РФ.
    Так что Гердочка, Вы правы.

  8. #8
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я понимаю, что если в перечне есть наши услуги, то место реализации РФ и ДОГОВОР С НДС?
    Правильно понимаете, если покупатель ваших услуг осуществляет деятельность в России, но он у вас иностранец без постоянно действующего представительства, посему не будет в вашем случае территория РФ признаваться местом реализации.

  9. #9
    Гердочка Гердочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    851
    Цитата Сообщение от Тоня
    Правильно понимаете, если покупатель ваших услуг осуществляет деятельность в России, но он у вас иностранец без постоянно действующего представительства, посему не будет в вашем случае территория РФ признаваться местом реализации.
    Покупатель не осуществляет деятельность в России. Он находится и осуществляет деятельность в Казахстане, а мы оказывем ему услуги. Так являемся мы плательщиками НДС или нет в этом случае?

  10. #10
    olgachen olgachen вне форума
    Клерк Аватар для olgachen
    Регистрация
    12.01.2005
    Сообщений
    368
    Покупатель не осуществляет деятельность в РФ, операций на территории РФ нет, следовательно, НДС с выручки вы не платите, но в то же время по ст. 170 весь НДС, который заплатили по оказанным услугам учитываете как расход, уменьшающий базу на прибыль. Если вы занимаетесь чем-либо еще, то должны вести раздельный учет

  11. #11
    Гердочка Гердочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    851
    весь НДС, который заплатили по оказанным услугам учитываете как расход, уменьшающий базу на прибыль
    А о каком НДС в таком случае идет речь?

  12. #12
    QCK QCK вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    У меня такая же ситуация. Оказали услуги в казахстане местной конторе. Документы сделала я с НДС 18%, щас звонят, просят переделать, я туплю в этой ситуации. Также присоединяюсь к посту № 11, плз, объясните

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от olgachen Посмотреть сообщение
    Покупатель не осуществляет деятельность в РФ, операций на территории РФ нет, следовательно, НДС с выручки вы не платите, но в то же время по ст. 170 весь НДС, который заплатили по оказанным услугам учитываете как расход, уменьшающий базу на прибыль. Если вы занимаетесь чем-либо еще, то должны вести раздельный учет
    Ответы ни о чем. Одна её про Фому, а она ей про Ерему...
    Прочитал и ничего не понял из ваших ответов

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)