×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Аноним
    Гость

    Распределение "входного" НДС.

    Товар приобрели в январе, оплатили. НДС весь взяли в зачет в январе. В апреле часть этого товара отгрузили на экспорт. Что делаем с НДС ? - часть НДС, кот. приходится на экспортный товар восстанавливаем обратной проводкой 19 68 и отражаем в книге покупок. За какой месяц отражать это "сторно" в декларации по НДС - в январе или апреле?
    Поделиться с друзьями

  2. Mic1
    Гость
    В январе.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)