×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    17.11.2005
    Сообщений
    24

    Возврат товара оплаченного взаимозачетом.

    Ситуация: Д41 К60 100 р. Оприходован товар.
    Д19 К60 18 р.
    Д62 К90 118 р. Продан другой товар этой же фирме
    Д90 К76 18 р.
    Д60 К62 118 р. Составлен взаимозачет.
    Д68 К19 18 р. Возмещен НДС
    Д76 К68 18 р. Начислен НДС
    Д76/2 К41 50 р. Вернули товар по притензии
    Д76/2 К19 9 р.
    Д19 К68 9 р. Сняли НДС с возмещения.

    Вопрос: А с начисления НДС снимать нужно? Ведь по сути, товар которым была оплачена наша реализация мы вернули.
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Анна05; 21.11.2005 в 16:14.

  2. Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Анна05, а НДС по оплате?

  3. Клерк
    Регистрация
    17.11.2005
    Сообщений
    24
    Конечно!!!

  4. Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Анна05, т.е. они Вам должны остались? имхо, тогда да.

  5. Клерк
    Регистрация
    17.11.2005
    Сообщений
    24
    Но сальдо-то на 62 не появляется? Мы же не сторнировали Д62 К60, а только 41 и 19 сняли.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)