В печально известном письме Федеральной налоговой службы от 23 ноября 2004 г. N 04-2-06/679 указано:
"..Стандартные налоговые вычеты, установленные статьей 218 Кодекса, предоставляются налогоплательщику за каждый месяц налогового периода, то есть стандартный налоговый вычет уменьшает налоговую базу на соответствующий установленный размер вычета. Таким образом, стандартный налоговый вычет не накапливается в течение налогового периода и не подлежит суммированию нарастающим итогом в случае отсутствия налоговой базы за отдельные месяцы налогового периода.."
на что фирма 1С откликнулась так:
"Все типовые конфигурации фирмы "1С" для "1С:Предприятия" версий 7.7 и 8.0, в которые включено автоматическое исчисление сумм НДФЛ, предоставляют пользователям возможность управления фактом предоставления вычетов по отдельным месяцам налогового периода. После того, как появится согласованная позиция ведомств по порядку предоставления налоговыми агентами стандартных вычетов работникам, типовые конфигурации будут соответствующим образом доработаны (если это потребуется)." (http://www.buh.ru/qaDescr.jsp?ID=550)
Но вот налоговой как-то плевать, что решил там налоговый агент. У них есть письмо, и они им руководствуются!
Народ, поделитесь, кто как выкручивается в данной ситуации? Считаете, как раньше (до письма)? Мы вот тоже считали.. а теперь налоговая наезжает, руководствуясь письмом. Ругаться и судиться не хочется.
И вопрос. ЗиК "предоставляют пользователям возможность управления фактом предоставления вычетов по отдельным месяцам налогового периода". А в случае начисления < 400 р? (неполный месяц). Вычет ведь накапливается!! У нас таких случаев очень много.
Может кто подскажет, что подправить в конфигурации, раз 1С не чешется?

