×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    22.11.2005
    Сообщений
    26

    НДС! Помогите разобраться чайнику

    Мы только что открывшееся ООО. Зарегистрировались и подали заявление на упрощенку. Сказать, что мы совсем не разбираемся в бухгалтерии, все равно что не сказать ничего. Так как организация новая, денег на бухгалтера еще не заработали. Вот и приходится самим разбираться в азах бухучета.
    Ситуация у нас следующая... Пока мы регистрировались, у нас прошел платеж по безналу, где мы в счете по ошибке указали в т.ч. НДС и его сумму. Потом я узнала, что упрощенщики не имеют права обозначать НДС. Но платеж то уже прошел и в платежках, которые мы получили из банка он указан. Что делать с этим не знаем. То ли сразу идти платить штрафы, то ли отказываться от упрощенки и забирать заявление. Помогите! Есть ли какие-то шансы все это урегулировать законно.

    Всем кто откликнется, заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Хорошо бы еще понять что за платеж Вы имеете ввиду - полученный или отправленный?

  3. Клерк
    Регистрация
    14.09.2005
    Сообщений
    24
    Я не очень поняла вопрос. Платили Вы или Вам? Если Вы -то вы оформляете платежку в соответствии с документами поставщика. А если Вы выставили уже счет с НДС , то попробуйте его поменять.

  4. Клерк
    Регистрация
    22.11.2005
    Сообщений
    26
    Заплатили с НДС нам. Мы выставили счет с НДС, когда еще не знали о том что упрощенщики НДС не пишут. И деньги на счет нам поступили, естественно, с пометкой "в т.ч. НДС 18% и сумма". Так что в платежке, которую мы забрали из банка эта строка есть. При проверке может это как-то негативно сказаться, если документы мы переделаем?
    Кстати, как мне объяснили счет законной силы не имеет, имеет счет-фактура. Мы еще не выписывали эти документу заказчику.

  5. Клерк
    Регистрация
    14.09.2005
    Сообщений
    24
    Если Ваш покупатель не против- выставите счет без НДС , закройте отгрузку без НДС. Для своего спокойствия можете попросить от них письмо, что они ошибочно указали НДСв пл. поручении. Ну а если не поможет, то отгружайте с НДС,выставляйте Счф, сдавайте декларацию по НДС и платите его в бюджет. Вот только в расходы его поставить будет нельзя, а в доходы-обязательно. Так что, в принципе, ничего страшного. Со всеми бывает.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)