счета от августа. оплачены тоже в августе. в программе учетны прошлым бухгалтером как закрытые в августе.
но привезли документы, которые закрывают эти суммы октябрем.
значит надо переделывать отчетность? или можно чтото сделать, чтобы ничего не менять?


