×
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Аванс

  1. #1
    Ëàðà
    Гость

    Аванс

    В декабре 2002г. организация случайно оплатила работы за январь 2003г. Значит у нас аванс. Не подскажите ли корреспонденцию счетов, со мной это впервые. Надо ли платить НДС с этой суммы за 4 кв-л? И включать ли ее в налогооблагаемую базу по прибыли?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Инга К. Инга К. вне форума
    Клерк Аватар для Инга К.
    Регистрация
    07.06.2002
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    424
    Чуть-чуть не понятно кто кому оплатил, если Ваш заказчик оплатил Вам, то НДС платите с суммы авансов, а прибыль возникает только после выполнения работ.
    с уважением,
    Инга

  3. #3
    ЛО ЛО вне форума
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Д51 К 62/авансы полученные - на сумму аванса
    Д76/авансы полученные К 68/ НДС - на сумму НДС

  4. #4
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Ëàðà могли бы вы сделать имя попроще?
    Проводки верные, налогооблагаемая база по прибыли будет, если у Вас кассовый метод и не будет, если метод начислений.
    Демидова Татьяна

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)