Подскажите, может, кто сталкивался. Закрытием месяца 1с списывает все, что не является незавершенкой на 40 счет. А у меня по учетной политике 40 счет не используется, а используется 43-й как фактическая производственная себестоимость.
Мне нравится, как он закрывает 20 счет, но мне нужна корреспонденция с 43-м. Подскажите, возможно ли это?!




Или надо перебивать его вручную...

