×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Агата-2 Агата-2 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,023

    ндс к зачету

    У меня опять вопрос про НДС. Читала я тут статью в Главбухе.
    Смысл был в том, что фирмеха купила материалы, а сф был неправильный,
    хотели что-то там исправить, а поставщик переехал, адрес не оставил. И
    Решили они тогда этот ндс списать в расходы, уменьшающие
    налогооблагаемый доход. И им эксперт отвеяает, что не могут ни
    уменьшить НнПрибыль на эту сумму, ни включить этот ндс в стоимость
    материалов... Неужели это так?
    Идругой вопрос в продолжение - я делю ндс
    уплаченный мною пропорционально выручке по облагаемой ндс деят-ти и по необлагаемой. Доля выручки по облагаемой ндсом деят-ти несравнима мала с необлагаемой. И поэтому я не люблю делить, а просто списываю ндс в расходы свои и не принимаю его к вычету по ндс. Я неправа? Это моя обязанность или право - принимать к вычету?
    Заранее спасибо за ответы.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Экаунтер Экаунтер вне форума
    Клерк Аватар для Экаунтер
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    781
    В расходы НДС по неправильному счету-фактуре включать нельзя, он списывается на 91.2 и не принимается для целей налогообложения. Что касается НДС, разделенного пропорционально необлагаемому обороту, то такой НДС включается в стоимость необлагаемых услуг, потому что это предусмотрено сто семидесятыми статьями.

  3. #3
    Агата-2 Агата-2 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,023
    Например, у меня есть расходы с ндс, про которые я точно знаю, что сф по ним получить сложно (не дают, с опозданием, с переделкой, с факсимилями...) - это комиссии биржи, брокера, депозитария при операциях с ценными бумажками на бирже. И что же - я должна выделять из этих сумм ндсы, потом их делить попорционально обороту по операциям с ндс и без него, а после этого еще может оказаться, что к расходам, уменьшающим НнПрибыль отнести нельзя, если сф не будет?
    ПОнимаю, что некая мешанина у меня в голове с этим раздельным учетом присутствует... Помогите разобраться.

  4. #4
    Margo123 Margo123 вне форума
    Клерк Аватар для Margo123
    Регистрация
    15.06.2005
    Адрес
    Tallinn
    Сообщений
    937
    Главное - это начислить базу по НДС, т.е. правильно исчислить НДС с выручки, а то, что вы НДС к вычету не предъявили - это вообще не вопрос, налоговой это вообще на руку. Это не ваша обязанность. Если я сомневаюсь по поводу обоснованности вычета, всегда списываю на 91.2 счет. И естественно, за счет собственной прибыли, потому что случаи, при которых НДС включается в стоимость закрыт и в нем, к сожалению, нет такого случая, как неправильное оформление счета-фактуры, нежелание возиться с маленькими суммами.
    Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Агата-2,
    если позволите совет: внимательно прочитайте п.4 ст.170 НК

    Удачи.
    Татьяна.

  6. #6
    Панта Панта вне форума
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Агата-2, а ведь Аноним верно сказала.
    позволю себе процитировать этот пункт НК
    Налогоплательщик имеет право не применять положения настоящего пункта к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы налога, предъявленные таким налогоплательщикам продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг) в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 настоящего Кодекса.

    получается, Вам весь входящий НДС можно ставить к вычету, если под этот пункт попадаете.

  7. #7
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Панта, какое ж у них производство то?

  8. #8
    Экаунтер Экаунтер вне форума
    Клерк Аватар для Экаунтер
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    781
    это комиссии биржи, брокера, депозитария при операциях с ценными бумажками на бирже. И что же - я должна выделять из этих сумм ндсы, потом их делить попорционально обороту по операциям с ндс и без него
    Какие же это общехозяйственные расходы? Услуги депозитария за хранение ЦБ - внереализационный расход, по ним НДС сразу на 91.2 без всякого пропорционального деления. Комиссия брокера - в стоимость ЦБ и НДС по ним туда же. НДС делится пропорционально только по ОХР: аренде, коммуналке и т.д.

  9. #9
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Экаунтер, однозначно - акцепт.

  10. #10
    Панта Панта вне форума
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Денис В., я ж не знаю, чего они там делают..

  11. #11
    Агата-2 Агата-2 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,023
    Спасибо за ответы. Вы все верно угадали - мы - профучастник РЦБ.
    А скажем, такой еще вопрос. У нас есть крупный брокер, мы ему платим комиссию (с ндс) за совершение сделки для нашего клиента. Мы с клиента берем только свое вознаграждение ( с ндс) и комиссии биржи, а расходы на этого крупного брокера мы несем сами. Вопрос такой - должна лия делить этот ндс (от комиссии крупному брокеру) и если он не дает нормальных сф, то я это ндс несу за счет своей прибыли?
    Заранее спасибо.

  12. #12
    Агата-2 Агата-2 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,023
    Цитата Сообщение от Экаунтер
    .... Услуги депозитария за хранение ЦБ - внереализационный расход, по ним НДС сразу на 91.2 без всякого пропорционального деления......
    Т.е. уменьшаем прибыль на этот ндс?

  13. #13
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    расходы на этого крупного брокера мы несем сами. Вопрос такой - должна лия делить этот ндс (от комиссии крупному брокеру) и если он не дает нормальных сф, то я это ндс несу за счет своей прибыли?
    Нормальный брокер разделяет комиссию в отношении ваших собственных операций и операций, в которых вы выступаете посредником. НДС по первым - в затраты или на стоимость цб, по вторым - к зачету.
    уменьшаем прибыль на этот ндс?
    да, если это хранение бумаг, принадлежащих именно вам.

  14. #14
    elena cat elena cat вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2005
    Сообщений
    139
    Подскажите, как быть если нет счет-фактуры, а есть чек и копия чека с выделенным НДС (приобретались материалы)? Поставить к вычету, как я понимаю, нельзя? как быть с этим НДС, как влияет он на расчет налога на прибыль.

  15. #15
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    elena cat, немного не в той теме задали Вы вопрос.

    На затраты вы сможете отнести этот НДС только если эти затраты связаны с деятельностью, не облагаемой НДС.
    Зачесть без с/ф не сможете.
    Вывод сами сделать сможете?

  16. #16
    elena cat elena cat вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2005
    Сообщений
    139
    Денис В. спасибо за ответ. Как говорится выше, его тоже надо на 91,2? Подскажите где можно почитать подробнее об отражении в бух. учете и налоговом учете по такому входному НДС (который без счетов фактур, а по чекам - по почтовым расходам, по материалам, по услугам). Если конечно знаете.

  17. #17
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Нет, конечно не знаю!
    ст. 270:
    19) в виде сумм налогов, предъявленных в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом;

    а такое предусмотрено только ст. 170 НК.
    Если интересны официальные мнения МФ или ФНС, то могу их дать...

    Если брать бухучет, то отнесение на счет 91 - лишь вопрос методологии. Теоретически можно относить и на 26 счет, но не учитывать при н/о. Об этом в частности говорит п. 19 ПБУ10.

  18. #18
    elena cat elena cat вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2005
    Сообщений
    139
    Денис В. вы просто душка! Спасибо! Официальные разъяснения тоже можно дать, почитаю, мне будет полезно, так как я только недано начала самостоятельно вести бух.учет и в этих вопросах у меня опыта пока нет. Можно еще один дилетанский вопрос? а можно этот НДС в чеке незаметить, тем более что в товарном чеке он вообще не выделен, а стоит общая сумма с НДС. Нет, наверное, я все-таки глупость сказала. Обидно, расходы произвел, а уменьшить налогообл.прибыль не можешь.
    Утвердите меня пожалуйста в моих мыслях: в бух.учете я ставлю (у меня подотчетник) 10/71 (ст-ть без НДС) и 10/26 (р-ды не подлежащие н/о) (а еще лучше 91.2) на сумму НДС. И при расчете налога на прибыль и НДС сумму по последней проводке не учитываю? Так? Спасибо за терпение!

  19. #19
    elena cat elena cat вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2005
    Сообщений
    139
    не 10/26 , а 26/71 переутала

  20. #20
    elena cat elena cat вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2005
    Сообщений
    139
    перепутала, то есть. Извините торопилась исправиться

  21. #21
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Елена, абидна! А чего делать то? Если покупаете для предприятия это по сути не должно быть розницей в гражданском понимании.
    С проводками вроде бы все правильно!

    вы просто душка

  22. #22
    elena cat elena cat вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2005
    Сообщений
    139
    Логично Денис В., но не все кто покупает для предприятия -бухгалтера, и посоветовать им на тот момент было не кому, как лучше все это оформить. А теперь вот мучаюсь и других мучаю, чтобы никого не подвести.
    Мне сейчас на е-mail прислали противоположное мнение, практику судов.

  23. #23
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Какую практику судов? Что НДС можно зачесть без с/ф???

  24. #24
    elena cat elena cat вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2005
    Сообщений
    139
    Да, Вам переслать?

  25. #25
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Буду признателен. Такую практику я видел только в отношении командировочных. Адрес - личкой.

  26. #26
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Вернее почтой - личка у вас отключена.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)