×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 39

Тема: Сверка

  1. OnLine
    Гость

    Вопрос Сверка

    Добрый вечер!
    Сегодня была на сверке в ИФНС№16.
    Во-первых, мне сообщили, что с текущего квартала (4-го), в платежках на перчисление взносов в ПФ на страх. и накопит. части пенсии нужно указывать статус плательщика - 14. Я указывала 01, что до этого нововведения было правильно.
    Во-вторых, хочу попросить вас помочь мне в составлении платежек на перечисление недоплаты по взносам в ФСС и на добровольное перечисление пени..
    Я думаю надо составить так:
    недоимка:
    статус 01, кбк фсс, окато, ЗД, КВ.03.2005 НС
    пеня:
    статус 01, кбк, окато, ЗД, Кв.03.2005, ПЕ
    как вы считаете?
    Поделиться с друзьями

  2. бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    Все вроде правильно, я так тоже писала и все попало в лицевую карточку организации

  3. OnLine
    Гость
    Спасибо! А вы не подскажите, как по б/у и н/у отразить недоплату и пени?

  4. Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    Статус 14 не только для ПФ но и для ЕСН тоже (ФБ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС)...так что на недоимку по ФСС я бы тоже поставил 14 ... насчет пени не знаю, но наверное тоже поставил бы 14

  5. Клерк Аватар для TAMA
    Регистрация
    28.11.2005
    Сообщений
    68
    1. 14 вместо 01 -это не нововведение. Приказ МФ РФ 106н от 24.11.2004
    2. Если речь идет о взносах в ФСС на ОС от НС и ПЗ, то поля 101, 104-110 не заполняются. Если это ЕСН, зачисляемый в ФСС, то статус- 14 и при недоплате -АВ.

  6. бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    Начисленные штрафы и пени по налогам фирма должна отражать на счете 99 «Прибыли и убытки». Это следует из инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина от 31 октября 2000 г. № 94н.
    В учете нужно сделать следующую запись:
    Дебет 99 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС (налогу на прибыль, налогу на имущество и т. д.)»
    или
    Д 91.2 - К 68,69
    и не учитывать при налогообложении.

    Облагаемую налогом прибыль суммы пеней и штрафов, которые начислены за нарушение налогового законодательства, не уменьшают. На это указано в пункте 2 статьи 270 Налогового кодекса.

  7. Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    на ОС от НС и ПЗ поле 104 - 39310202050071000160... и все остальные поля мы заполняем

  8. Клерк Аватар для TAMA
    Регистрация
    28.11.2005
    Сообщений
    68
    А я нет. Это ведь не бюджет получает, а сам фонд. Лишь бы рег.номер написала - и все попадет куда надо.

  9. Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    ...ну не зря же КБК прописан...

  10. OnLine
    Гость
    у меня недоимка по ЕСН в части ФСС ..значит платежка по недоимке будет такая-же, как и на обычное перечисление налога, только назначение другое, так?

  11. OnLine
    Гость
    а от НСиПЗ платежку я как LUK_KUM заполняю с кбк, статус 08 пишу

  12. Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    OnLine ...я бы так и сделал...

  13. Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    Не знаю как правильно статус писать по НС и ПЗ....я пишу так же как и в ФСС...

  14. OnLine
    Гость
    Вот объясните мне, у меня маленькая недоимка вследствие того, что в декларации округлила в большую строну, а заплатила чуть меньше, они зачисляют все по декларации, это, что моя вина что-ли? фактически недоимки-то нет! деньги правильно ушли...

  15. Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    ...ну так и платите как по декларации...я так же ЕСН расчитываю с копейками, а по счету провожу с округлением...и плачу соответственно с округлением...и нет проблем.... ЕСН и ПФ по определению исчисляются без копеек...

  16. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    1. По платежке в ФСС на НСиПЗ - наш фонд просит указывать КБК в назначении платежа, т.е. форма платежки не налоговая - получатель сам фонд.
    2. Не согласна с указанием "ЗД" (прошедших налоговых периодов) в основании платежа - платеж ведь за 2005г., значит "ТП" (платежи текущего года), налоговый период по ЕСН - год.
    3. Тип платежа в доплате налога "АВ".

  17. OnLine
    Гость
    а может писать "АП" - погашение задолженности по акту проверки?
    ведь выяснилось все при сверке...

  18. Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    У Вас есть Акт проверки???.... ...сами себе что ли рисуете???
    АП - это если у вас налоговая нашла или ФСС ...и составила Акт...

  19. OnLine
    Гость

    Помогите

    ой, простите, перепутала с актом сверки!

  20. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Цитата Сообщение от OnLine
    а может писать "АП" - погашение задолженности по акту проверки?
    ведь выяснилось все при сверке...
    ну у вас же нет акта? значит платите вы добровольно - АВ.

  21. OnLine
    Гость
    ну чем-то же должны платежки отличаться от обычных налоговых платежей? или только назначением?

  22. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Да ничем, получатся, что вы оплатили тот же налог только позже срока.

  23. OnLine
    Гость
    Ок, спасибо всем! только на перечисление пени пишу ПЕ?

  24. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Конечно. И в КБК не забудьте 2000 в 14-17 разрядах.

  25. OnLine
    Гость
    Цитата Сообщение от Елена_М
    Конечно. И в КБК не забудьте 2000 в 14-17 разрядах.
    Ой точно! спасибо!

  26. Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    Я тоже весь 2005 год платила ЕСН как налогоплательщик, т.е. указывала статус 01. Деньги, значится, не дошли? Это что же получается, недоимка по ЕСН за целый год? Снова все заплатить + пени? А те, которые с 01? Что с ними делать? В письме ФНС РФ от 14.07.2005 N 10-3-03/3184@ написано налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган с письменным заявлением на возврат сумм ошибочно перечисленного налога в соответствии с положениями статьи 78 части I Налогового кодекса Российской Федерации. Требовать возврата? Или просить перезачесть?

  27. Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    Все равно же ничего не получится. Потому что плевать они в налоговой хотели на нас всех с высокой башни.

  28. Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    В моем клиент-банке даже не предусмотрен такой статус. От 01 до 08. И все...

  29. Клерк Аватар для Харменс
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    156
    Подскажите, пожалуйста, где можно посматреть что статус на НС и ПЗ - 8?

  30. Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    Вот такое в сети откапал....
    http://www.r72.gnivc.ru/document.php...922&topic=pz72

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)