После пользования поиском в голове каша, а ответ нужен срочно.
1) Если ИП зарегестрирована в середине месяца, то фиксированный платеж (100+50) начисляется пропорционально календарным дням в этом месяце?
2) При перечислении налогов - НДС, ЕСН ставиться статус в п/п 09. Что ставиться при перечислении фиксированных платежей - то же 09 или 08? Что ставиться когда перечисляешь НДФЛ - 09?
3)Фиксированный платеж не уменьшает плату по ЕСН в части платы в ФБ? Тогда он уменьшает налогооблагаемая базу по НДФЛ?
4) Как понять, что базой для ЕСН является доход от предпринимательской деятельности за вычетом расходов и при этом я имею право уменьшить базу для НДФЛ на сумму ЕСН? Например, доход 1000. ЕСН (10%) 100р. 1000-100=900 *10% и так далее? Так что ж платить?



