Учередитель внес по договору б/п займа ряд сумм разными датами. Изначально планировалось, что сумма будет возвращена в течение года. Поэтому я сделала такую проводку Д50 К66.3
Сейчас ситуация такова, что ни одна сумма не сможет быть возвращена до конца года. Как мне ее перекинуть на 67сч? Или это непринципиально? Или бухгалтерской справкой? Или в Учетной политике отметить, что заем учередителя отражать на 66.3?![]()


