Нужна консультация!
Отгрузили бюджетной организации в прошлом году оборудование.
В этом году они вернули нам это оборудование, не подошло оно им. Оборудование мы приняли, но из документов на возврат они дали нам только тов. накладную без НДС и письмо. Я просила сделать счет-фактуру, но насколько мне известно они не являются плательщиками НДС (или являются?), в общем они отказали. Как мне теперь оформить в бухгалтеррии возврат правильно, могу ли я снять НДС с начисления? А если не могу, куда поставить этот НДС, путаница получится




