Подскажите, пожалуйста, куда относить суммовые разницы, относящиеся к реализации прошлого года, возникшие в этом году?
хочу себя проверить, поскольку я на них выписываю счет-фактуру.
Подскажите, пожалуйста, куда относить суммовые разницы, относящиеся к реализации прошлого года, возникшие в этом году?
хочу себя проверить, поскольку я на них выписываю счет-фактуру.
В бухучете суммовые разницы по реализации прошлых лет нужно относить в прочие доходы и расходы (сч 91).
В НУ - внереализационные.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)