День добрый форумчане!
В начале 2003 году фирма перешла на УСН. Перед переходом было приобретено, отремонтировано и введено в эксплуатацию здание, которое сейчас сдается в аренду.
На дебете 68 счета повис НДС уплаченный подрядчикам и предъявленный к зачету.
Долгое время не решались потребовать его к возврату из бюджета в связи с неопределенностью в трактовке обязанности налогоплательщика восстановить предъявленный к зачету НДС с остаточной стоимости ОС при переходе на режим УСН.
Но теперь истекают 3 года. Зачесть эту сумму в качестве уплаты по другим налогам, уплачиваемым УСН-щиками, как понимаю нельзя. Или можно?
Если нет - надо писать письмо на возврат.
Также у фирмы висит переплата по налогу на прибыль.
А теперь вопрос – поделитесь опытом (хотя бы в двух словах) - проверка предстоит выездная или камеральная, как долго длится процедура (проверки и возврата).
С уважением С.Л.
