Наше предприятие на вмененке. Надо продать автомобиль. Как правильно это сделать и можно ли?
Наше предприятие на вмененке. Надо продать автомобиль. Как правильно это сделать и можно ли?
Можно. Ничего кроме сказать невозможно ввиду тотального отсутствия данных.
Придется платить НДС и налог на прибыль
В продолжение темы:
Мы ИП, на вмененке, пассажирские перевозки автобусом. Сейчас один из наших автобусов надо продать. Покупали мы его давно и за дешево, а сейчас продаем в несколько раз дороже. Деньги придут нам на р/счет. Как оформить, каие будут налоги? Помогите, я с ИП первый раз столкнулась.
единый налог (если ПБОЮЛ на УСНО), либо НДС+НДФЛ+ЕСН (если на ОСНО)
А если ИП /на ЕНВД/ продает свой личный автомобиль юридическому лицу. И это ЮЛ перечислит деньги на расчетный счет ИП. Какие налоговые последствия будут? Автомобиль стоимостью 170000 руб. Приобретался год назад. НДФЛ, если я правильно понимаю, = 170000-125000=45000 * 13% = 5850. А как расчитать ЕСН и НДС (и надо ли)?



Или 170 минус документально подтвержденные затраты на покупку.НДФЛ, если я правильно понимаю, = 170000-125000Не надо.А как расчитать ЕСН и НДС (и надо ли)?
Всем привет!
А у нас схожая ситуация. ООО - пассажирские перевозки (ЕНВД). Продаем свой автобус.
Купили за 67200 р. НДС в документах выделен не был. Начисляли амортизацию - около 10000 р. Сейчас хотим продать за 60000 р.
Подскажите, как правильно расчитать НДС?
Заранее спасибо.
п.3 ст.154 НК РФПодскажите, как правильно расчитать НДС?
При реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога, налоговая база определяется как разница между ценой реализуемого имущества, определяемой с учетом положений статьи 40 настоящего Кодекса, с учетом налога, акцизов (для подакцизных товаров), и стоимостью реализуемого имущества (остаточной стоимостью с учетом переоценок).
Вот только не знаю не помешает ли этому
НДС в документах выделен не был
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Тоесть, я просто беру стоимость по которой мы продаем автобус (60000 р.) и плачу с нее 18 %, не применяя никаких вычетов? Так я понимаю?
Да.я просто беру стоимость по которой мы продаем автобус (60000 р.) и плачу с нее 18 %, не применяя никаких вычетов? Так я понимаю?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Доброго вечера и с Рождеством!
ООО на ЕНВД и ОСНО. В октябре 2007 продали автобус, который использовали для пассажирских перевозок (ЕНВД) за 30000 р. Купили его в октябре 2006 за 60000 р. в т.ч. НДС (был выделен в документах).
Сейчас рассчитываю НДС.
Подскажите, имею ли право брать к зачету входящий НДС?
Чесно говоря, с НДСом сталкивалась очень мало, потому вопросов много. Если возьму к вычету оплаченный нами НДС при покупке автобусато получается, что государство нам должно еще возместить НДС. Я все правильно понимаю?Купили его в октябре 2006 за 60000 р.
ИМХО, нет, так как имущество использовалось в деятельности ЕНВД и подлежало учету с включением НДС с стоимости.имею ли право брать к зачету входящий НДС
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Почитала немного литературы и тоже придерживаюсь такого мнения, но хотелось бы поконкретнее (в организации на данный момент ситуация кризисная, денег нет).
так продадите автобус и будутденег нет![]()
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Автобус продали в октябре 2007. Сейчас подаем декларацию. Вот и возникли вопросы.
по НДС?Сейчас подаем декларацию
имхо, ваша ситуация -п.3 ст.154 НК РФ
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Поняла, буду разбираться.
Еще вопрос. Такая же ситуация: купили автобус, использовали его для пассажирских перевозок, потом продали физическому лицу (не ИП) за безнал. Физик оплатил через сберкассу. В данном случае НДС расчитывается также как в вышеуказанном?
Разобралась с первым случаем. Плучилось, что мы продали автобус ниже его реальной остаточной стоимости. Естественно никакого НДС нет (вернее он минусовой). Как быть?
да вообщем-то от статуса покупателя это никак не зависитВ данном случае НДС расчитывается также как в вышеуказанном?
Минусовой-то откуда?мы продали автобус ниже его реальной остаточной стоимости. Естественно никакого НДС нет (вернее он минусовой)
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Как считаю я: выручка от реализации - 30000 р.
Остаточная стоимость по данным бухучета - 67260 (первоначальная стоимость) - 11209,94 (начисленная амортизация) = 56050,06
Разница 30000 - 56050,05 = -26050,05
С чего считать НДС?
Или я что-то не так делаю?
Да вроде все так. Осталось понять цена реализации соответствуета то ведь доначислять потомцене реализуемого имущества, определяемой с учетом положений статьи 40 настоящего Кодекса
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Я с моим директором много раз говорила по этому поводу, а он говорит, мол мои автобусы, что хочу то и делаю. Этот случай еще что. Было дело, продали автобус стоимостью более 1 млн.р. за 30000 р.
Подскажите как быть с НДС в нашем случае? Чтобы налоговая не приставала. Может быть просто заплатить 18% от продажной стоимости и все.![]()
В отношении определения цены он прав на 100%, только это не освобождает от налогов. Если рыночная цена вашего автобуса более 30000 - насчитают по полной.мол мои автобусы, что хочу то и делаюПо вашему расчету, НДС=0.Подскажите как быть с НДС в нашем случае?
не знаю поможет ли... а можно чем-нибудь подтвердить соответствие вашей цены - рыночной?Может быть просто заплатить 18% от продажной стоимости и все.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Вообще у нас сложная ситуация. В маленьком городе конкурируют две большие организации. Только одна муниципальная, а другая наша (ООО). Естественно, муниципальной, везде зеленый свет. Опуская все подробности, в данный момент наша организация не работает уже 2 месяца по вине вышеуказанных товарищей (судимся) и терпит огромные убытки. Все работники были уволены, директор ушел в отпуск без сохранения з/п и т.д... Если это может быть причиной продажи ОС ниже реальной стоимости, то...
Что скажете?
Вряд ли, в такой ситуации, наоборот, было бы логично продавать по максимуму, чтобы заработать...Если это может быть причиной продажи ОС ниже реальной стоимости, то...
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Да, но вы знаете, что продать дороже быстро не возможно. А вот чем дешевле, тем быстрее. А в нашем случае нужна была скорость, т.к. были ОС в лизинге и "горели" лизинговые платежи.
В общем долгов было куча и времени раздумывать не было везде капали пени.
Всем доброго дня!
К вышеуказанной проблеме. Подскажите, как можно уменьшить (по документам) цену транспортного средства. Может быть двигатель вышел из строя.
Извините, если несу чушь, но продали автобус по цене, мягко говоря, низкой и если сейчас все это укажем в декларации, беды не миновать.
Заранее благодарна.
При таком раскладе НДС - 0выручка от реализации - 30000 р.
Остаточная стоимость по данным бухучета - 67260 (первоначальная стоимость) - 11209,94 (начисленная амортизация) = 56050,06
Разница 30000 - 56050,05 = -26050,05
Декларацию по НДС просто подать пустой или...?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)