×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 46
  1. #1
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198

    Вопрос Нужен совет:корректирующий расчет по НДС по разделу 2.2

    Мы являемся плательщиками НДС (п 3 ст 161 НК) как налоговый агент:арендуем федеральную собственность. По договору арендная плата (цифры условные) составляет 100 000 в месяц (100 руб*1000 м.кв), соответственно сумма НДС подлежащая начислению и уплате в бюджет составляет 18000 в месяц.
    Вчера мне принесли изменения к договору (датировано 14.12.2005) которые ставят меня в известность о том, что оказывается занимаемая нами площадь составляет 700 кв.м. и соответственно ежемесячная арендная плата составляет 70 000 рублей и за год я должна оплатить 840 000 рублей вместо первоначальных 1 200 000.
    Как правильно сделать корректирующие расчеты по НДС по разделу 2.2????
    Вариант 1. Подать корретирующие расчеты за все предыдущие 11 месяцев (уменьшив начисления по разделу 2.2 на 5400) и правильный расчет за декабрь.
    Вариант 2. Корректирующие за январь-ноябрь не подавать, а декабрьский расчет подать с минусовыми цифрами. Попробовала сейчас в 1С сделать такой расчет, получилось, но в разделе 1.2 нет строки "сумма налога исчисленная к уменьшению" по строке "сумма налога исчисленная к уплате в бюджет" проставилась сумма с "минусом". Поймет ли меня налоговая, что я хочу показать данны расчетом???
    Подскажите, люди добрые, как правильно сделать????
    Поделиться с друзьями
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  2. #2
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Никто ничего не посоветует?????
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  3. #3
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Поднимаю вопрос, ибо он еще актуален! Мож кто-нибудь что посоветует (жалобным голосом)???
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  4. #4
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Николь, насколько я представляю, у каждой налоговой свои тараканы с уточненными/кооректирующими декларациями. Лучше позвоните инспектору.

  5. #5
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Лучше позвоните инспектору.
    Спасибо за совет!
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  6. #6
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    изменения к договору (датировано 14.12.2005)
    Раз вы в декабре об этом узнали, может можно декабрем все перерасчеты и произвести. Ведь до этого вы поступали в соответствии с договором. Или у вас изменения, как наши законы вступают в силу с 01.01.05?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  7. #7
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Раз вы в декабре об этом узнали, может можно декабрем все перерасчеты и произвести.
    Я это и сделала, но декларация по НДС сдается ежемесячно-что меня оченно и напрягает. Как верно-то? Сдавать корректирующие за 11 месяцев или один декабрьский с "минусом". Повторюсь еще раз:
    в разделе 1.2 нет строки "сумма налога исчисленная к уменьшению" по строке "сумма налога исчисленная к уплате в бюджет" проставилась сумма с "минусом".
    Так можно???
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    484
    для начала не волнуйтесь. Удерживать НДС Вы должны при каждом перечислении денег удержать НДС и перечислить его в бюджет, так что когда будете перечислять, тогда и удержите и перечислите в бюджет и подадите декларацию

  9. #9
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Давайте попробуем на цифрах.
    На начало года у вас есть договор аренды, по которому арендная плата в месяц - 118000 р.? Так? Вы платите я января по ноябрь по 118000 в месяц и соответственно за каждый месяц сдаете декларации, в которых эти суммы и указываете? ИМХО, в таком случае, ничего пересдавать не надо, так как вы являетесь налоговым агентом по тем суммам, которые вы реально заплатитли. Потом у вас изменения в договоре в декабре. Получается (на примере ваших цифр) у вас переплата 389400, в том числе НДС - 59 400, так, если не ошибаюсь? То есть за декабрь вы платить не будете, или вам деньги арендодатель вернул? Если не будете платить, то и функций налогового агента в декабре у вас нет.
    А вот что делать с разделом 2.1. Получается, что арендная плата, относящаяся на затраты меньше стала на 30000 за каждый месяц и НДС тоже уменьшился.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  10. #10
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Получается (на примере ваших цифр) у вас переплата 389400, в том числе НДС - 59 400, так, если не ошибаюсь?
    Все верно! С учетом начисленной суммы НДС за декабрь у меня должна образоваться переплата по НДС (код 02-налоговый агент). Так вот, чтоб она образовалась как нужно сделать:
    Вариант 1. Подать корретирующие расчеты за все предыдущие 11 месяцев (уменьшив начисления по разделу 2.2 на 5400) и правильный расчет за декабрь.
    Вариант 2. Корректирующие за январь-ноябрь не подавать, а декабрьский расчет подать с минусовыми цифрами.
    Вот где проблема. Раздел 2.1. меня как-то не очень волнует, так как там мне все понятно.
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  11. #11
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    То есть за декабрь вы платить не будете, или вам деньги арендодатель вернул?
    Мы не платили несколько месяцев (сознательно), а в декабре расчитались сполна с учетом минусовой счет-фактуры.
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  12. #12
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Мы не платили несколько месяцев
    За те месяца, когда вы не платили, вы что подавли заполненный раздел 2.2.?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  13. #13
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    для начала не волнуйтесь.
    Спасибо, я и не волнуюсь особенно.
    Удерживать НДС Вы должны при каждом перечислении денег удержать НДС и перечислить его в бюджет, так что когда будете перечислять, тогда и удержите и перечислите в бюджет и подадите декларацию
    Я подаю декларацию по НАЧИСЛЕНИЮ арендной платы. По договору я должна до 10 числа текущего месяца перечислить в гор. бюджет сумму арендной платы, посему начисление по разделу 2.2. у меня были ежемесячными.Соответсвенно и НДС (по коду 02) в бюджет я платила ежемесячно (несмотря на то, что саму арендную плату мы платили несвовременно).
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  14. #14
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    За те месяца, когда вы не платили, вы что подавли заполненный раздел 2.2.?
    Да! и НДС еще платила ежемесячно! А разве не так нужно было делать?
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  15. #15
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Нет. Обязанность налогового агента по НДС в вашем случае возникает в том периоде, когда вы перечисляете арендную плату.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  16. #16
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    По договору обязанность по уплате арендной платы (как и НДСа) возникала 10 числа. Потому и заполняла раздел 2.2. ежемесячно. Я не права? Да? Хоть здесь меня не расстраивайте!
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  17. #17
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Все! Грохнулась в затяжной обморок! Похоже мне весь НДС переделывать придется за 2005 год!
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  18. #18
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Это получается так:
    1. заплатила аренду,
    2. начислила НДС (сама составила сч-ф)=отразила в разделе 2.2.
    3. поставила этот же НДС к вычету.
    Да???
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  19. #19
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    1. заплатила аренду,
    2. начислила НДС (сама составила сч-ф)=отразила в разделе 2.2.
    Так.
    3. поставила этот же НДС к вычету
    А здесь - не совсем. К зачету оплаченный НДС в сумме не больше того, что на сч.19. А то ведь заплатить можно и за год вперед.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    484
    налоговая база у вАс определяется как сумма арендной платы. Как в договоре написано так и надо начислять Если изменения в договор возникли 14.12.2005 , и это документально зафикировано, то и обязанности дополнительных платежей могут возникнуть только в декабре, ибо до этого числа действовала старая редакция договора

  21. #21
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Нет. Обязанность налогового агента по НДС в вашем случае возникает в том периоде, когда вы перечисляете арендную плату.
    Если у Вас есть ссылка на какой-либо нормативный акт или разъяснения, буду очень признательна!
    Уже голова кругом пошла, весь консультант перерыла все без толку.
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  22. #22
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Это получается так:
    1. заплатила аренду,
    2. начислила НДС (сама составила сч-ф)=отразила в разделе 2.2.
    3. поставила этот же НДС к вычету.
    А я делала так:
    1. Начислила аренду и НДС=отразила в разделе 2.2. (выписала сама себе счет-фактуру 10 числа и отразила ее в книге продаж).
    2. Заплатила НДС.
    3. По великой возможности и с 10-кратного соизволения генерального заплатила аренду (иногда все сразу, а иногда кусками).
    4. Поставила НДС на возмещение пропрционально тому, сколько аренды отдала (50% аренды=50% налогоагентского НДСа к вычету).
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  23. #23
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    ЛО, иЛГ, спасибо за участие! Пошла пить новопассит!
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  24. #24
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Вы знаете, погодите паниковать, стала рыться в консультанте и нахожу там например такое:" налоговый агент - арендатор федерального или муниципального имущества, имущества субъектов РФ вправе уплачивать НДС в бюджет по окончании налогового периода в общеустановленные сроки, а не при каждой выплате арендной платы, поскольку гл.21 НК РФ не содержит такого требования для данной категории налоговых агентов." То есть то, что вы и делаете. Буду ичкать дальше. Может не все так плохо.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    484
    Цитата Сообщение от Николь
    ЛО, иЛГ, спасибо за участие! Пошла пить новопассит!
    не надо всякую гадость в себя пихать, лучше в кафешку сходить, сегодня же выходной квази

  26. #26
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Да,еще: в 2005 году проверяли по НДС моего арендодателя. Я им (по запросу) делала копии своих деклараций по НДС и платежных поручений на уплату НДСа. Так они (арендодатели) сказали, что ооочень мне благодарны, что я все верно делала и их не наказали.
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  27. #27
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    ЛГ,
    лучше в кафешку сходить
    ага!
    сегодня же выходной
    ну.... не у всех.....
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    484
    а теперь представьте себе их широкие глазки при подаче исправительных деклараций. Изменился договор - изменились платежи, договор изменился в декабре - платежи изменились платежи, ведь НДС удерживается не с метров, а с перечислений

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    484
    ага - это согласие? я, наверно, глупый и ничего не понимаю

  30. #30
    Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    ага - это согласие
    да!
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)