Обсуждали здесь http://forum.klerk.ru/showthread.php...2#post50605982 и не только здесь. Но вопросы все равно остаются.
1. Как правильно заполнить раздел 1.2 декларации по НДС?
Нужно указать наименование арендодателя. По договору аренды это - ФГУП. Сбивает с толку в (декларации) арендодателя (органа государственной власти и управления и органа местного самоуправления). Значит указывать Территориальное управление Фед. агенства по управлению фед. имуществом? Третью сторону договора? Но в инструкции по заполнению декларации уточняют: "...по каждому арендодателю (органу государственной власти и управления и органу местного самоуправления, предоставляющему в аренду федеральное имущество, имущество субъектов Российской Федерации и муниципальное имущество, в том числе по договорам, по которым арендодателями выступают орган государственной власти и управления, орган местного самоуправления и балансодержатель имущества, не являющийся органом государственной власти и управления, органом местного самоуправления. Значит все-таки ФГУП указывать? Он балансодержатель, не являющийся органом гос. власти, владеет зданием на праве оперативного управления, потому и НДС за него нужно патить самим.
2. Тот же раздел 1.2.
ИНН и КПП налогоплательщика. Ведь выяснили же уже, если по ссылке пойти, можно увидеть, что раз - на праве оперативного управления, раз - счета по учету доходов в УФК нет, значит налогоплательщиком ФГУП не является. Какие же тогда ИНН и КПП указывать? Кто налогоплательщик? Арендную плату перечисляем Тер. управлению Росимущества...
3. Когда именно у арендатора возникает обязанность по начислению и уплате НДС? Когда платим за аренду? Если арендную плату за май мы уплатили в декабре (по условиям договора), то эту сумму НДС я должна отразить в декларации за декабрь? Май-то далеко, а договор выдали и разрешили платить только сейчас.
4.Как правильно датировать счета-фактуры? Если за декабрь арендную плату вносили 05.12.05, то сч-ф за декабрь оформлять от 05.12.05 и удерживать НДС? А 31.12.05 принимать этот НДС к вычету по точно такому же сч-ф или оформлять еще один сч-ф от 31.12.05? То есть даты сч-фактур, которые подшиваются в книгу продаж, и сч-фактур, которые подшиваются в книгу покупок, совпадают или последние - всегда от последнего числа месяца?
А что делать с маем и остальными месяцами? 05.12.05 заплатили аренду за май, июнь, июль - тоже два абсолютно одинаковых сч-ф от 05.12.05 на каждый из месяцев? Или как???

