×
Страница 7 из 45 ПерваяПервая ... 3456789101117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 1344
  1. #181
    Джуся
    Гость
    Огромное спасибо, а то прислали уведомление, что должна сдать в 5-ти дневный срок 3 НДФЛ!, позвонила, они говорят, ДА, несите!

  2. #182
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну, нести 3-НДФЛ может и не надо. Еще штраф впаяют за не своевременную сдачу, хотя Вы и не обязаны ее сдавать
    А вот справкой 2-НДФЛ от работодателя запастись надо и с ней же в налоговую и сходить.

  3. #183
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2006
    Сообщений
    15
    Подскажите пожалуйста. У нас ИП на ЕНВД (оказание транспортных услуг), учет от количества машин. Открыли р/счет. Нужно ли покупать бланки строгой отчетности по оплате наличными денежными средствами или же это не нужно делать?
    И еще если у нас приостановиться деятельность на 3-4 месяца (вообще не будем работали), то налог по ЕНВД от количества машин все равно платить либо сдавать нулевую декларацию? Если нулевую то как доказать налоговой что деятельности небыло?

  4. #184
    Чудик
    Гость
    Подскажите несведущему... Если у меня ИП на ОСНО и работников нет, то я плачу НДС, НДФЛ и, вычитал на форуме: "...ЕСН с дохода - 13,2%..." - ИП должен отчитываться за себя - это как и когда? Ответьте, пожалуйста, я что-то "торможу"...

  5. #185
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Алёна Бенюх, либо БСО (если есть БСО для транспортников), либо ККМ обязательна. Если деятельность не ведется, то и ЕНВД не платится.
    Чудик, а что, начало этой темы не прочитать???

  6. #186
    Чудик
    Гость
    Да конечно же прочёл! Наверное спросил не так, попробую ещё раз: если нет работников я подаю декларацию по ЕСН и плачу только 1 раз в год или всё-таки надо ежеквартально? и почему именно 13,2%, - это расшифровывается?

  7. #187
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну что ж, буду цитировать сама себя. "Декларация по ЕСН – подается раз в год не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Т.е. за 2005 год декларация подается не позднее 30 апреля 2006г. Для этого налога, как и для НДФЛ, Кодекс требует уплаты авансовых платежей и подачи соответствующих деклараций (заявлений) о предполагаемом доходе, поэтому для ЕСН справедливо все сказанное выше о НДФЛ.
    Читать - ст.241 (п.3), ст.244 Налогового кодекса."
    В указанных статьях есть и расшифровка процентов, и про то, как и когда платить авансовые платежи.
    Квартальных расчетов по ЕСН не сдаете.

  8. #188
    Чудик
    Гость
    Только не серчайте...
    , Кодекс требует уплаты авансовых платежей и подачи соответствующих деклараций (заявлений) о предполагаемом доходе,
    и тут же вы пишите, что сдавать ежеквартально ЕСН не надо... Как понять7 Опять туплю?
    P.S. Прочел статьи, в моем случае получается 10%, а откуда тогда 13,2%?

  9. #189
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитирую НК ст.244 "2. Если налогоплательщики начинают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность после начала очередного налогового периода, они обязаны в пятидневный срок по истечении месяца со дня начала осуществления деятельности представить в налоговый орган по месту постановки на учет заявление с указанием сумм предполагаемого дохода за текущий налоговый период по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. При этом сумма предполагаемого дохода (сумма предполагаемых расходов, связанных с извлечением доходов) определяется налогоплательщиком самостоятельно.
    Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период производится налоговым органом исходя из суммы предполагаемого дохода с учетом расходов, связанных с его извлечением, и ставок, указанных в пункте 3 статьи 241 настоящего Кодекса."
    Вот налоговая Вам и должна насчитать авансовые платежи, которые платятся до 15 июля, 15 октября и 15 января.
    13,2% - это из предыдущей редакции НК. Где Вы ее взяли? Теперь действительно 10%.

  10. #190
    Чудик
    Гость
    С П А С И Б О !!!!!!!!!!

    P.S. А про 13,2% прочел в FAQ, где разбирались отличия ООО от ПБОЮЛ. Мда-а-а, информация в FAQ устаревает, а такие вот чудики, как я, читают и потом пристают, людей от дела отвлекают....

    Ещё раз большое спасибо за помощь, Над.К!

  11. #191
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    158
    Извините, а информация в начале этой ветки вся ещё актуальна?

    И ещё пара вопросов:
    1. Если я регистрируюсь как ИП УСН 6%, то счётфактуры я не выдаю, правильно? Т.е. в начале работы с клиентом договор и счёт (или без договора), а в конце акт вып. работ или накладная и всё???
    2. акты вып. работ и накладные я потом в налоговую сдаю? или просто у себя храню? А долго хранить?
    3. ИП УСН 6% третьи чеки на расходы не хранить и расходы вообще не учитывать, я правильно понял?
    4. В какие сроки я должен выплатить 6% в налоговую и 150 руб. в ПФ??? В налоговую ежеквартально, а в ПФ можно хоть раз в год или как? А можно в ПФ ежеквартально тоже?
    5. Т.е. я раз в квартал сдаю в налоговую декларацию, раз в год декларацию и показываю книгу учёта дир и всё???
    6. А в пенсионку какую бумагу сдавать только в самой пенсионке скажут?
    7. ИП УСН 6% ничего кроме своих 6% не платит? при любых доходах? (вроде слышал что если больше 50 тыр, то надо и НДФЛ платить, правда или нет?)

    Заранее огромное спасибо за ответы, выручите новичка ))

    ПРостите если что-то задал что тут уже рассматривалось, если не трудно тыкните носом, просто в голове каша полная...

  12. #192
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Информация актуальна.
    1. Счет-фактуру не выдаете
    2. Не сдаете. Ну, при проверке в налоговой попросят (это не значит, что надо таскать документы каждый квартал в налоговую. Хотят проверить, будьте любезны уведомить о проверке как полагается). Крайний срок проверки - три календарных года, предшествующих нынешнему.Т.е в данный момент далее 2003 года проверять не могут. Отсюда выводы... Хотя, с другой стороны - ну не будет у Вас этих актов? Выручку-то Вам не уменьшат, и налогов меньше не насчитают
    3. Да. Если эти расходы не связаны с третьеми лицами. Т.е. если Вы не выплачиваете какой либо доход физлицу. В этом случае возникает, как минимум, НДФЛ, который Вы, как налоговый агент должны будете перечислить в бюджет.
    4.Единый налог - ежеквартально. ПФ можно раз в год, но не позднее 31.12. А можно ежеквартально, и даже ежемесячно Если бумаги не жалко. В ПФ придется копии всех платежных документов по взносам предоставлять.
    5.Все! Даже не верится в такое счастье, но, при отсутствии наемных работников, это действительно все!
    6. А Вы первый два поста этой темы читали? Ничего по этому поводу не поменялось
    7. Бред. Если Вы не теряете права на УСН (читаем внимательно главу 26.2 НК), или вдруг у Вас не появится ЕНВД (налог такой, глава 26.3 НК ) , то ничего кроме 6% Вы не платите! Есть счастье в жизни, правда?

  13. #193
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    158
    Цитата Сообщение от Над.К
    ПФ можно раз в год, но не позднее 31.12. А можно ежеквартально, и даже ежемесячно Если бумаги не жалко. В ПФ придется копии всех платежных документов по взносам предоставлять.
    А это каких документов? платёжки банковской что-ли?


    Цитата Сообщение от Над.К
    Есть счастье в жизни, правда?
    Есть Это счастье - Вы Безумно Вам благодарен, огромное спасибо

  14. #194
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    158
    Над.К, а сроки уплаты налога те же что и подачи декларации? А всё равно в каком порядке это делать?

  15. #195
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А это каких документов? платёжки банковской что-ли?
    Либо банковской платежки, либо квитанции о наличной уплате. Предоставление этих документов предусмотрено законом.
    Над.К, а сроки уплаты налога те же что и подачи декларации? А всё равно в каком порядке это делать?
    Сроки те же, порядок не важен.

  16. #196
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    7

    вопрос по вычетам из налога

    УСН 6%
    по закону можно вычитать из суммы налога платежи в пенсионный фонд, но не более 50%.
    в связи с этим вопросы:
    1. сначала вычисляются эти 6% и потом из этой суммы вычитаются пенсионные платежи?
    2. в прошлом квартале не было доходов можно ли вычесть из налога за II квартал пенсионные платежи за I и II?

    ещё один вопрос:

    Есть счёт в одном банке, но ехать туда некогда.
    Можно ли платить через Сбербанк (он рядом с домом) налоги?

  17. #197
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1. Да. А как может быть наоборот?
    2. Единый налог считается нарастающим итогом. И декларацию Вы сдаете не за 2 квартал, а за полугодие. И пенсионные платежи можете учитывать за полугодие, а не только за 2 квартал
    3. Можно платить через Сбер.

  18. #198
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    7
    спасибо за ответ.
    Можно например сейчас эти вычеты не делать так как налога всего 300р, а сделать их при сдаче за девять месяцев, или сейчас вычесть ровно 50%, а что останется уже за 9 месяцев.

  19. #199
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Нет уж, вычитайте 50% раз есть откуда вычитать. Положено, так положено.

  20. #200
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    158
    Над.К, Ещё раз огромное спасибо

  21. #201
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2006
    Сообщений
    15
    Цитата Сообщение от Над.К
    Алёна Бенюх, либо БСО (если есть БСО для транспортников), либо ККМ обязательна. Если деятельность не ведется, то и ЕНВД не платится.
    Как доказать налоговой что деятельность не велась? Ссылаться на обороты по р/счету и кассе т.е. на БСО? т.е. если пол месяца небыло оборотов то и платить ЕНВД буду за пол месяца. Так?
    Последний раз редактировалось Алёна Бенюх; 30.06.2006 в 13:57.

  22. #202
    Сорри, если уже проскакивало, но не нашел что-то... С ИП пока не работал...
    Я правильно понял, что при сдаче ИП-шником на ЕНВД при подаче ежекавртальной налоговой декларации в налоговую не нужно вместе с декларацией педоставлять расчет по авансовым платежам как для ООО? Или я ошибаюсь?
    С уважением...

  23. #203
    Клерк Аватар для Олёна
    Регистрация
    16.03.2006
    Адрес
    г. Петрозаводск
    Сообщений
    411
    если у ИП нет наемных работников, то и нет проблем, в смысле, авансовых расчетов

  24. #204
    я имел в виду те платежи, что ИП-шник на себя подает... 100 и 50...
    С уважением...

  25. #205
    Клерк Аватар для Олёна
    Регистрация
    16.03.2006
    Адрес
    г. Петрозаводск
    Сообщений
    411
    я имел в виду те платежи, что ИП-шник на себя подает... 100 и 50...
    По этим главное заплатить до 31.12. текущего года, а потом сходить в ПФ сверить, подписать чего-нибудь, что там дадут, и все. Никаких расчетов и деклараций, вместо них копии квитанций или платежек хранить.

  26. #206
    ок... пасиб...
    С уважением...

  27. #207
    кстати, еще вопрос назрел... корректиующий коэффициент К1 на ЕНВД равен 1.132? Для всех в данный момент? Дело в том, что копнул в 1С заполнение декларации по ЕНВД и этот коэффициент при каждом открытии окна "возвращается на место"...

    P.S. можно ссылочкой....
    С уважением...

  28. #208
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    158
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста
    у меня ИП УСН 6%
    1. Нужна ли какая-то книга учёта счетов и актов/накладных или это всё в ДиР и в графе «номер и дата первичного документа»?
    2. Что и в какой форме всё таки писать в ДиР в графе «номер и дата первичного документа». Если мне оплатили, то первичный документ - моя накладная или акт вып. работ, правильно?
    3. А на основании чего я веду нумерацию актов и накладных. И нумерация для них одна и та же или акты в одну кучу, а накладные в другую?
    4. А книга учёта договоров нужна? На основании чего я присваиваю номер договору?

  29. #209
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1. Не нужна. Но если Вам удобно ее вести - пожалуйста.
    2. При оплате Вам первичный документ тот, по которому Вам деньги поступили. Например - вписка банка
    3. Нет на этот счет нормативных актов, как Вам нравится.
    4. Тоже нет нормативных актов. Как присвоете, так и присвоете.

  30. #210
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    158
    Над.К,
    При оплате Вам первичный документ тот, по которому Вам деньги поступили. Например - вписка банка
    Т.е. мне чтобы вписать доход в ДиР нужно сначала в банк сходить и взять эту бумаженцию, правильно?
    В принципе это конечно не проблема, но хочется во всём разобраться чтобы по уму всё сделать.
    Над.К, огромное спасибо уже который раз

Страница 7 из 45 ПерваяПервая ... 3456789101117 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)