У меня периодически возникают ситуации, когда поставщики (по какой- нибудь разовой сделке) предоставляют только накладную или Акт об оказании услуг с выделенным НДС и не предоставляют сч.-ф. Т.к. в основном это незначительные суммы требовать от них этот сч.ф. бывает накладно (сумма копеечная, а трудозатрат куча). Вот и появляется у меня на сч.19 сальдо! Что же делать с этим незачтенным НДС? Или так и будет он бесконечно болтаться на сч.19???![]()





: