×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    05.04.2005
    Сообщений
    485

    Что делать с НДС, если не дали сч.ф.?

    У меня периодически возникают ситуации, когда поставщики (по какой- нибудь разовой сделке) предоставляют только накладную или Акт об оказании услуг с выделенным НДС и не предоставляют сч.-ф. Т.к. в основном это незначительные суммы требовать от них этот сч.ф. бывает накладно (сумма копеечная, а трудозатрат куча). Вот и появляется у меня на сч.19 сальдо! Что же делать с этим незачтенным НДС? Или так и будет он бесконечно болтаться на сч.19???
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Тихий Омут
    Регистрация
    14.12.2005
    Сообщений
    739
    Либо включать в стоимость НДС, либо требовать сч/ф.
    Причем я обычно выбираю последний вариант.
    Есть и третий, выписать самим, но оно вам надо?
    -Когда ангел теряет крылья, он учится.. летать на метле!
    -Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.

  3. Клерк
    Регистрация
    05.04.2005
    Сообщений
    485
    А на каком основании я включю в стоимость, когда у меня в накладной НДС выделен? Неужели с сч.19 ничего нельзя сделать??? Ведь даже дебеторскую задолженность включаем в расходы при определенных условиях, а здесь сальдо всю жизнь болтаться будет что ли?

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    В стоимость включать нельзя.
    Неужели с сч.19 ничего нельзя сделать???
    Можно списать на 91-2, но налог на прибыль это не уменьшит
    Хоть болтаться не будут.

  5. в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    На 19 может висеть 3 года (мнение налоговой, т.к. потом уже нельзя проверить обоснованность вычета). После надо списывать на 91.2 (если хотите - можете раньше), для налога на прибыль не учитывать.
    А кому сейчас легко?!

  6. Клерк
    Регистрация
    05.04.2005
    Сообщений
    485
    Ага, поняла, списываю на внереализационные расходы, кот. не уменьшают налогооблагаемую прибыль через три года с момента появления на сч. 19.

  7. Клерк Аватар для Margo123
    Регистрация
    15.06.2005
    Адрес
    Tallinn
    Сообщений
    937
    Я тоже всегда такие копеечные суммы на 91.2 списываю, есть такие поставщики, которые ничего нормально сделать не могут, или пришлют сч-ф, а он у них так заполнен, что аж волосы на голове встают от ужаса
    Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом

  8. птенчик
    Гость
    если лениво заморачиваться с сч/ф, сажайте под н/о (26 "н/о НДС")

  9. в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Ага, поняла, списываю на внереализационные расходы, кот. не уменьшают налогооблагаемую прибыль через три года с момента появления на сч. 19.
    На всякий случай еще раз:
    если хотите - можете раньше
    А кому сейчас легко?!

  10. Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    птенчик,
    нельзя !!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)