Покупали мы основное средство. Договор был в уе, платили в руб. Накладную дали в руб по курсу на дату отгрузки, сф в уе. Заплатили больше, чем указано в накладной. Судя по всему, возникла суммовая разница. Вопрос - как я ее отражу в НУ и БУ?
Видимо, в НУ - на внер. расходы
в БУ - в стоимость ОС?
Сблизить бу и ну я никак не смогу?
Какой ндс я приму к вычету - из суммы оплаты или из суммы отгрузки?
Заранее спасибо.


