В декабре обнаружена ошибка по НДС, не предоставили вовремя счет-фактуру за
электроэнергию за ноябрь.
В декабре делаем испр.проводку, доначисляем к возмещению из бюджета НДС по с-ф
за ноябрь.
Сдаем уточненную декларацию за ноябрь.
В книгу покупок ноября или декабря попадает не вовремя полученная счет-фактура?
И, соответственно, должна ли сумма НДС проведенная в декабре влиять на сумму
НДС, которая будет отражена в декларации за декабрь?
:?:

