×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Я 1Танюша
    Гость

    НДС по импорту уплаченный в таможню

    Уважаемые клерки, подскажите кто имеет опыт уплаты импортного НДС.
    На таможню перечислила, в бухучете проводки сделала 68-51, начислила 19-68. А по какой строке его в декларации по НДС надо начислять? В инструкции ничего не нашла, там только про вычеты, а как с начислениями быть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Начислять его в Декларации не нужно, Вы его заплатили уже, без этого Вам таможня товар не выпустит.
    К вычету ставьте - строка 330, проводка - Д68 К19.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2005
    Сообщений
    6
    Если я его не начислю в декларации , то разъедутся данные учета и декларации, ведь в учете от начислен и предъявлен к вычету , а в декларации будет только к вычету. Может имеет смысл вообще его в декларации не показывать?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    563
    Все правильно в декларации НДС будет только к вычету.
    Пример
    Д76.5 К51 Запалчено на таможню
    Д 44 К76 Таможенные пошлины
    Д19 К76 НДС таможенный
    Д68 К19 НДС к возмещению

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2005
    Сообщений
    6
    А почему Вы начисляете его по 76 счету? В Консультанте все проводки по НДС делаются по 68 счету, и начисление и вычет. Вот только про декларацию я там ничего не нашла.

  6. #6
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    1Танюша, по аналогии - Вы же НДС от поставщиков "входящий" не ставите к начислению, только к вычету здесь тож самое, только НДС Вы не поставщику уплатили, а таможне.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2005
    Сообщений
    6
    Кажется дошло ( не прошло и три часа). Спасибо всем!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)