Уважаемые клерки, подскажите кто имеет опыт уплаты импортного НДС.
На таможню перечислила, в бухучете проводки сделала 68-51, начислила 19-68. А по какой строке его в декларации по НДС надо начислять? В инструкции ничего не нашла, там только про вычеты, а как с начислениями быть?




здесь тож самое, только НДС Вы не поставщику уплатили, а таможне.