Здравствуйте! В мае подали декларацию по НДС 0% с пакетом документов, в которой заявили экспорт в Белоруссию, налоговая нам н0% ставку не подтвердила, т.к. были придирки к документам, соответственно доначислила НДС 18%. Сумму доначисленного НДС отразила во 2 разделе декларации по ставке0% и в общей декларации по НДС. В августе снова собрали пакет документов, подали декларацию по ставке 0%, в этот раз экспорт нам подтвердили. Как я должна отразить начисленный ранее НДС по ставке 18%- меня интересует отражение в декларациях, по бухгалтерскому учету и в книгах продаж-покупок. Спасибо
