×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Закрытие года

    Люди, скажите, что делать сначала: закрытие счетов 401.01, 304.0х, 210.02, а потом баланс или наоборот?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    Аноним, а как еще можно делать.....как Вы без закрытие счетов сведете баланс?Это шутка

  3. #3
    Аноним
    Гость

    Контрольные соотношение №17

    А как проверить соотношение №17 в балансе (после закрытия года):
    Строка 470 «Финансовый результат учреждения (040100000) минус строка 493 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000)»; соответственно разница
    граф 6-3; 7-4; 8-5 из 130 формы
    =
    Строка 290 «Чистый операционный результат», графы 4, 5, 6 формы 121 ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2006
    Сообщений
    1
    И все таки должны ли учитываться в 121 форме обороты со счетом 401.03 (проводки по закрытию года)?
    1. Если да, то по 290 строке остается только остаток по 401.04, но не идет проверка первой и второй страницы отчета 290=310+390-510.
    2. Если нет, то не сходится 15,16,17 контр. соотношения.

  5. #5
    Аноним
    Гость

    закрытие года

    помогите закрыть год , по новой инструкции. какиенужно сделать проводки?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2005
    Сообщений
    27
    Форму 121 необходимо формировать до закрытия года

  7. #7
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    Читинка, а кто это Вам такое сказал?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2005
    Сообщений
    27
    Была на семинаре и там разработчик фирмы 1С из Москвы отметил это в своем докладе

  9. #9
    Аноним
    Гость
    <b>Читинка</b>, если не секрет скажите на каком семинаре вы были? В 1С формирование годовых отчетов теперь не зависит от операций по закрытию года.

  10. #10
    Palch_A
    Гость
    Читинка, прям так и сказали "до закрытия" или без учета заключительных оборотов?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2005
    Сообщений
    27
    до формирования документа "закрытие года"

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Еще раз повторюсь. Теперь нет разницы когда ормировать отчетность - до или после формирования документа "Закрытие года". Видимо вы были на семинаре до выхода последнего комплекта отчетов.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2005
    Сообщений
    64
    Форма 0503121
    Форма строится после закрытия счетов, но суммы проводок по закрытию счетов 021002000, 030404000, 030405000, 040101100, 040101200, 040102100, 040102200 на счет 040103000 сделанные 31.12.2005г не учитываются.

    Тогда как же контрольное соотношение 16:
    Сумма строк 482 "Расходы учреждения (040101200)", 492 "Расходы резервного фонда (040102200)";соответственно разница граф 6 - 3 (по Балансу) = Строка 150 "Расходы", графы 4 ( по Отчету о финрез.) ????
    В Балансе будет 0,а в Финрезах сумма по кодам за год????

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Никак. Применяется в рамках квартальной отчетности.
    Если использовать ПО, то проблем быть не должно. Сформируете два баланса - без учета закрытия счетов и с учетом закрытия. Первый сверите с формой 121.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)