Люди, скажите, что делать сначала: закрытие счетов 401.01, 304.0х, 210.02, а потом баланс или наоборот?
Люди, скажите, что делать сначала: закрытие счетов 401.01, 304.0х, 210.02, а потом баланс или наоборот?
Аноним, а как еще можно делать.....как Вы без закрытие счетов сведете баланс?Это шутка![]()
А как проверить соотношение №17 в балансе (после закрытия года):
Строка 470 «Финансовый результат учреждения (040100000) минус строка 493 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000)»; соответственно разница
граф 6-3; 7-4; 8-5 из 130 формы
=
Строка 290 «Чистый операционный результат», графы 4, 5, 6 формы 121 ?
И все таки должны ли учитываться в 121 форме обороты со счетом 401.03 (проводки по закрытию года)?
1. Если да, то по 290 строке остается только остаток по 401.04, но не идет проверка первой и второй страницы отчета 290=310+390-510.
2. Если нет, то не сходится 15,16,17 контр. соотношения.
помогите закрыть год , по новой инструкции. какиенужно сделать проводки?
Форму 121 необходимо формировать до закрытия года
Читинка, а кто это Вам такое сказал?
Была на семинаре и там разработчик фирмы 1С из Москвы отметил это в своем докладе
<b>Читинка</b>, если не секрет скажите на каком семинаре вы были? В 1С формирование годовых отчетов теперь не зависит от операций по закрытию года.
Читинка, прям так и сказали "до закрытия" или без учета заключительных оборотов?
до формирования документа "закрытие года"
Еще раз повторюсь. Теперь нет разницы когда ормировать отчетность - до или после формирования документа "Закрытие года". Видимо вы были на семинаре до выхода последнего комплекта отчетов.
Форма 0503121
Форма строится после закрытия счетов, но суммы проводок по закрытию счетов 021002000, 030404000, 030405000, 040101100, 040101200, 040102100, 040102200 на счет 040103000 сделанные 31.12.2005г не учитываются.
Тогда как же контрольное соотношение 16:
Сумма строк 482 "Расходы учреждения (040101200)", 492 "Расходы резервного фонда (040102200)";соответственно разница граф 6 - 3 (по Балансу) = Строка 150 "Расходы", графы 4 ( по Отчету о финрез.) ????
В Балансе будет 0,а в Финрезах сумма по кодам за год????
Никак. Применяется в рамках квартальной отчетности.
Если использовать ПО, то проблем быть не должно. Сформируете два баланса - без учета закрытия счетов и с учетом закрытия. Первый сверите с формой 121.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)