×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 33
  1. #1
    Patricia Patricia вне форума
    Клерк Аватар для Patricia
    Регистрация
    11.12.2005
    Сообщений
    80

    Вопрос Возврат ошибочно перечисленной суммы

    Столкнулась с ситуацией: наша организация перечисляет время от времени ошибочно перечисленные суммы (по письмам). Иногда в таких платежках встречается фраза: "..., в т.ч. НДС(18%) -...", а иногда нет.
    Как правильно?
    Поделиться с друзьями
    Я верю только в таблицу умножения!

  2. #2
    Na28ta Na28ta вне форума
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Если перечисляется сумма, в составе которой есть НДС, то правильно "в т.ч. НДС...", а если перечисляется сумма без НДС, то правильно без этих слов. Например, когда я перечисляю платеж за товар, стоимость которого 100руб+18%=118руб., тоя обязательно должна указать: "Оплата за такой-то товар, в т.ч. НДС 18руб.". Если я перечисляю за товар, не облагаемый НДС или перечисляю какой-то налог или зарплату, то я про НДС 18% писать, естественно, не буду.

  3. #3
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    при возврате ошибочно перечисленных сумм никаких операций с НДС нет. Так что и писать нечего.

  4. #4
    Na28ta Na28ta вне форума
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    У нас был случай, что одна организация оплатила 2 раза один счет, т.е. оба раза оплатили сумму, в т.ч. НДС. Разве мы не должны при возврате этой суммы делать надпись "в т.ч. НДС"?

  5. #5
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    нет. Для вас там нет никакого НДС. Иначе это "излишне перечисленный аванс", а не "ошибочно перечисленная сумма".

    Впрочем, все это непринципиально, на самом деле .

  6. #6
    zas77 zas77 вне форума
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Na28ta
    У нас был случай, что одна организация оплатила 2 раза один счет, т.е. оба раза оплатили сумму, в т.ч. НДС. Разве мы не должны при возврате этой суммы делать надпись "в т.ч. НДС"?
    По-моему, Вы пишете: "Возврат ошибочной перечисленного платежа". И всё!
    А что там, и на что был предназначен этот платёж, Вас это и волновать-то не должно. Вам это совершенно не интересно. Или не так?
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  7. #7
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Но ведь когда я получила эти "лишние" деньги в платежке было написано "в т.ч. НДС". Вроде как логично вернуть деньги с этим НДСом в том числе?
    Ну и без слов про НДС у меня интернет-банк платежку не пропустит

  8. #8
    Na28ta Na28ta вне форума
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Хорошо, пусть аванс. А если с этого аванса уже НДС заплатили? Всё равно не указывать? Тогда же проблемы могут возникнуть при возмещении НДС.

  9. #9
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Январь, ну у тебя интернет-банк крут ... Поле назначения платежа анализирует...

  10. #10
    Na28ta Na28ta вне форума
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    наш банк (хоть и не интернет) тоже платежки возвращал, если не расписано подробно назначение платежа.

  11. #11
    Young Love Young Love вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2005
    Сообщений
    168
    Люди!!! Подскажите, какой проводкой отразить возврат такой суммы покупателю???

  12. #12
    ЛО ЛО вне форума
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    такой сум
    Это какой именно? Переплата от покупателя? А на каком счете у вас это числиться (при поступлении какая была проводка?)
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  13. #13
    Anton Anton вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    620
    Цитата Сообщение от Young Love
    Люди!!! Подскажите, какой проводкой отразить возврат такой суммы покупателю???
    На какой приходовали - с такого и возвращайте, хотя в 1С это не просто сделать
    Обычно при ошибочных поступлениях я, например, делаю так:
    Перепровожу приход на 76.5, списываю тоже с 76.5 - если в одном периоде по НДС, то и вопросов нет.
    Если в разных - на приход дополнительно делаю запись книги продаж, а на списание - книги покупок.

  14. #14
    ЛО ЛО вне форума
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Перепровожу приход на 76.5, списываю тоже с 76.5 - если в одном периоде по НДС, то и вопросов нет.
    Аналогично, только с НДС я поступаю таким образом независимо от кол-ва периодов. Считаю, что ошибочно полученные суммы не связаны никоим образом с оплатой товаров, работ, услуг.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  15. #15
    zas77 zas77 вне форума
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Anton
    Перепровожу приход на 76.5, списываю тоже с 76.5 - если в одном периоде по НДС, то и вопросов нет.
    Если в разных - на приход дополнительно делаю запись книги продаж, а на списание - книги покупок.
    А с использованием счёта 00 нельзя выполнить эти процедуры?
    Или я не врубился?
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  16. #16
    Anton Anton вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    620
    Цитата Сообщение от zas77
    А с использованием счёта 00 нельзя выполнить эти процедуры?
    Конечно, можно.
    Если такой счет есть в Вашем рабочем плане счетов

  17. #17
    zas77 zas77 вне форума
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Anton
    Конечно, можно.
    Если такой счет есть в Вашем рабочем плане счетов
    Сч. 00 является вспомогательным.
    Но я вспомнил, как производил такие вещи в 1С:6.0. (В 1С:7.7 - не приходилось). Я ставил перед суммой знак "минус". Таким образом производилось сторнирование.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  18. #18
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    zas77, не надо путать бухгалтерский учет и 1С.

  19. #19
    Young Love Young Love вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2005
    Сообщений
    168
    Огромное спасибо за ответ!! Меня особенно интересовало, как это отразить в 1С. А через 00 счет это как? Двумя проводками что ли? Про 76 догадывалась смутно, спасибо, что разъяснили.

  20. #20
    ЛО ЛО вне форума
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Делайте через 76.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  21. #21
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    счет 00 используется ТОЛЬКО для внесения начальных остатков в программу. И ни для чего более.
    Демидова Татьяна

  22. #22
    К.Е.Н. К.Е.Н. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2005
    Сообщений
    47
    пожалуйста помогите новичку, перечислила оплату поставщику, а у них с нового года поменялся номер расчетного счета.что делать?

  23. #23
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    К.Е.Н., выяснять в банке где зависли деньги
    Демидова Татьяна

  24. #24
    Фельдкурат Кац Фельдкурат Кац вне форума
    Клерк Аватар для Фельдкурат Кац
    Регистрация
    04.06.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    579
    А собствнно какие будут последствия не указания строки НДС, или ее неправильное указание в платежке ? Возможные последствия для последующего возмещения НДС кажутся мне весьма сомнительными.
    Нет ничего неприятнее, чем наблюдать, как человек успешно делает то,
    о чем ты сказал, что это сделать невозможно.

  25. #25
    К.Е.Н. К.Е.Н. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2005
    Сообщений
    47
    большое спасибо. Будем пробовать.

  26. #26
    Na28ta Na28ta вне форума
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Фельдкурат Кац, У меня аналогичная ситуация. В платежке покупатель указал "в т.ч. НДС" сумму, значительно отличающуюся от той, которая должна быть. Платим НДС с аванса тот, который в платежке, а зачитываем тот, который указан в Счет-фактуре на отгрузку.

  27. #27
    Фельдкурат Кац Фельдкурат Кац вне форума
    Клерк Аватар для Фельдкурат Кац
    Регистрация
    04.06.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    579
    А Зачем? Я так понимаю в НК никаких упоминаний о выделении суммы НДС в п/п нет, так что их имхо можно особо близко к сердцу не принимать, тем более при исчислении НДС с авансов.
    Нет ничего неприятнее, чем наблюдать, как человек успешно делает то,
    о чем ты сказал, что это сделать невозможно.

  28. #28
    Na28ta Na28ta вне форума
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    А каким же документом у меня будет оправдываться перечисление НДС с аванса? Тем более, что НДС с аванса должен был быть 400руб., а в платежке указан 450руб. Думаю, любая проверка ткнет польцем: почему перечислили 400руб., если указанов платежке, что у вас НДС с аванса 450?! Разве не так?

  29. #29
    Фельдкурат Кац Фельдкурат Кац вне форума
    Клерк Аватар для Фельдкурат Кац
    Регистрация
    04.06.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    579
    НК ст.164 п.4.
    При получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), предусмотренных статьей 162 настоящего Кодекса... , а также в иных случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом сумма налога должна определяться расчетным методом, налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки, предусмотренной пунктом 2 или пунктом 3 настоящей статьи, к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки.

    т.е. никакого оправдательного документа для исчисления НДС с авансов не требуется, он высчитывается расчетным путем вне зависимости от того что у вас там написано в платежке
    А проверка может и ткнет, только оснований для каких либо действий у них все равно не будет.
    Нет ничего неприятнее, чем наблюдать, как человек успешно делает то,
    о чем ты сказал, что это сделать невозможно.

  30. #30
    Na28ta Na28ta вне форума
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Так в том то и фишка, что расчетным методом она больше получается, т.к. в счете часть пунктов облагается НДС, а часть нет.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)