Получили бесплатно товар, продали клиенту за определенную сумму денег.
Как правильно оформить?
От поставщика должна быть накладная с суммой 0 рублей?
А далее Д41 К 60 0 рублей
Продажа клиенту: Д62 К90,1 на сумму 100руб
Д90,3 К 68,2 на сумму 15,25руб.
Так? Никакого дополнительно налогообложения не возникает?
Второй случай: клиент оплатил подписку на журнал на год, первым 10 оплатившим в подарок книга - как правильно провести
По мере выхода журнала - накладную на сумму равную стоимость одного номера, а на подарочную книгу - накладную с суммой 0 рублей?
Нужно ли дополнительно облагать НДС передачу книжки? и с какой суммы - с суммы приобретения ее у поставщика?



