Помогите, пожалуйста, разобраться!
В конце 2001 г. мы получили прибыль, часть которой направили на приобретение основных средств (на капвложения). Соответственно, заявили о льготе по налогу на прибыль.
Мы сделали проводки между субсчетами сч. 84. Но инспектор отказывает нам в применении льготы на том основании, что якобы прибыль не использована.
Как отразить бухгалтерскими проводками по новому плану счетов использование нашей прибыли? Инспектор говорит что-то о добавочном капитале.

