хелп, товарищи!!
мы (кредитор) продаем за 150 рублей "сборный" долг перед нами:
1. купленную нами задолженность по дог. цессии (сч.58.5) на сумму 230 рублей. Изначальный должник - фирма "А"
2.долг перед нами по дог. займа - мы давали фиреме "А" на сумму 60 руб
3. вексель, полученный от фирмы "а" - их собственный на сумму 10 руб.
Правильные ли проводки??
76 91.1. - на сумму 150 руб.
91.2 58.5 на сумму 230 руб.
91.2 58.3 на сумму 60 руб.
91.2 58.2 на сумму 10 руб.
а что тогда с прибылью? когда ее признавать?
или проводку 76 91.1. делать только по мере поступления денег от цессионария?
и как тогда списывать на 91.2 "тела" векселей, прав требований и (главное - можно ли так?) - долга (по обычному дог. займа)??
ведь общая стоимость дог. цессии - 300 рублей, а продаю я ее за 150 руб. - не будешь же по частям списывать "тела" долгов![]()


Ответить с цитированием