Доброго времени суток. Ситуация такая. В конце декабря импортировали образцы продукции. Заплатили по безналу таможенные платежи. На таможне дали таможенный приходный ордер, по нему видно стоимость товаров и таможенные платежи. Я нашла инструкцию по его заполнению и из нее поняла, что если он дается, то ГТД уже быть не должно. В графе таможенных платежей стоит код 20, 33, 1020, к сожалению не нашла расшифровки кодов этих. Видимо это пошлина, НДС и акциз. Подскажите, надо ли показывать эту сумму НДС в вычетах в декларации по НДС за 4 кв., если у меня еще вообще не было выручки, все затраты сидят на 97 счете, а входной НДС на 19 счете? И, главное, что делать с акцизом???? Надо ли подавать декларацию по нему? Я просто в ступоре по поводу всего этого. Буду очень благодарна за советы.