Прмогите....!
Если НДС за 9 месяцев был в минусе, а за год в плюсе, то как это указывать в декларации? Сначала я указываю 10% и 18% за 4 квартал, потом сумму..., а где указать вот тот минус, который был в третьем квартале?
Прмогите....!
Если НДС за 9 месяцев был в минусе, а за год в плюсе, то как это указывать в декларации? Сначала я указываю 10% и 18% за 4 квартал, потом сумму..., а где указать вот тот минус, который был в третьем квартале?
В декларации это не указывается...В ставите к уплате и все...А уже на вашем лицевом счете в наложке это дело зачитывается. Если прошлой переплаты меньше чем к уплате - платите разницу, если больше то ничего не платите...
Спасибо большое за пояснение. Я все поняла.Сообщение от Li_Lu
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)