Добрый день, Уважаемые Клерки! Прошу Вашего совета!
Мы-российская организация (со всеми налогами) заключили договор на разработку веб-сайта и размещение его в Интернет с Представительством иностранной организации (зарегистрированы на территории РФ:в налоговой, р/с, НДС-0). Счет на аванс от нас выставлен с НДС 18%. Правильно? И куда я должна занести эту сумму в декларации по НДС?

Ответить с цитированием