Импорт, со всеми тонкостями.
Помогите пожалуйста, разложить все по полочкам...
1) Есть ГТД. Есть дата "Выпуск разрешен" согласно которой я оприходую товар (SFR) по курсу ЦБ на день "выпуск разрешен"
2) Есть КТС. Дата которой совпадает с "выпуск разрешен" - там пересчитываются таможенные сборы в том числе НДС. Начислять НДС, таможенные сборы какой датой (если дата КТС и дата "выпуск разрешен" не совпадают?
3)Нам оказываются транспортные услуги, согласно выставленному счету мы платим, в счете-фактуре они выделяют комиссионое вознаграждение, доставляют до нашего склада...
Наши затраты в этом случае на транспортировку учитываются в с/сти? как поступить с комиссонным вознаграждением? Или транспортировка виснет на 44 сч. и списывается на 90 сч. согласно проданному товару и остатку на складе??
Работаю в 1С - каким документом лучше проводить услуги транспортировки?
И если можно: какие проводочки по учету хозяйственных операций при импорте? если можно указывая пример с датами и суммами???
Очень буду благодарна![]()


Ответить с цитированием

как лучше и удобнее сделать? понятное дело, что счета-фактуры на транспортировку могут выставляться и началом следующего квартала, в то время как товар мы должны уже оприходовать (провести по 41 счету - по дате "выпуск разрешен") еще текущим кварталом? как тогда быть с себестоимостью товара??? если мы его допустим (такова политика фирмы) должны продать до конца текущего квартала???