УСН д-р 15%, в 2005г. открылись, деятельность велась только в ноябре и декабре и то кое-какая, з/п директор решил себе не начислять (он там и ген. дир и гл. бух.), тогда персонифицированный учет не сдаем, а письмо в ПФ и потом вместо НДФЛ-2 в налоговую надо писать? то что деятельность веласть, а дир. и гл. бух. были в отпуске за свой счет.....???


Ответить с цитированием