×

Результаты опроса: Делать или не делать с/ф на аванс.

Голосовавшие
1359. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я делаю в любом случае при предоплате.

    986 72.55%
  • Я делаю только если предоплата была в конце месяца.

    253 18.62%
  • Нет, я не делаю.

    97 7.14%
  • У меня другое мнение, которое написано ниже.

    26 1.91%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 13 из 40 ПерваяПервая ... 39101112131415161723 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 1187
  1. Ученый Аватар для Кошачий глаз
    Регистрация
    30.06.2005
    Сообщений
    722
    Необоснованные указания плательщика во внимание можно не принимать. Аванс без договора не существует!
    Это просто неосновательно уплаченные деньги с ложным комментарием!
    Получатель не вправе их признавать авансом, пока не заключит договора!
    А при отсутствии договора может и обязан возвратить, но не аванс вовсе, а ошибочно перечисленную сумму, без достаточных на то оснований названную "авансом"!

  2. Клерк
    Регистрация
    26.03.2003
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    1,280
    У нас в платежках от покупателей никогда нет слова аванс. Как правило, неправильно указана сумма с\ф, или еще что-нибудь. А технически выписать с\ф с наименованием, если переплата составила один рубль восемьдесят копеек, как, например, вчера.... Хоть какие обработки в программе поставь, невозможно. Опять же, не возьмут они потом этот товар, даже если что-то придумать. Так что пока, видимо, до конца недели придется наладить механизм отслеживания таких ошибок со стороны клиентов, и отправлять назад деньги. А то потом докопается какой-нибудь проверяющий, что мы в течение 5 дней не выставили с\ф, а таких копеек в месяц может и набежать на приличную сумму.

  3. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    технически выписать с\ф с наименованием, если переплата составила один рубль восемьдесят копеек, как, например, вчера.... Хоть какие обработки в программе поставь, невозможно. Опять же, не возьмут они потом этот товар, даже если что-то придумать
    Так у вас просто ошибка, ошибки НДС не облагаются.
    А вот как писать, если идет просто "предоплата за услуги по договору", а какие услуги, будет точно узнаваться в течение 1-2-3-12... следующих месяцев. Или как выписать фактуру, когда пришла оплата на 60% и т.п.

  4. Клерк
    Регистрация
    02.12.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    12
    У нас основной товар - программное обеспечение, которое без НДС (ст. 149 НК). Все идет по предоплате, сначала покупатели нам деньги перечисляют, потом им отгружаем. Я правильно понимаю, что если у меня этот товар освобожден от НДС, в платежке покупатель указывает что сумма по платежу без НДС, то и счф на его аванс я выставляю без НДС?
    господи.. быстрей бы новую редакцию НК издали бы.. смотрела по Консультанту - там этих редакций на этот год - три штуки.
    Одна вступила в силу 01.01.09, другая с 26.01.09, третья - с 01.04.09
    Которой то верить?

  5. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    то и счф на его аванс я выставляю без НДС?
    Конечно, без НДС
    Одна вступила в силу 01.01.09, другая с 26.01.09, третья - с 01.04.09
    Которой то верить?
    Сегодня от 01.01.09, после 26.01.09 той, что с 26.01.09, ну и так далее

  6. Клерк
    Регистрация
    26.03.2003
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    1,280
    [QUOTE=Январь;51922220]Так у вас просто ошибка, ошибки НДС не облагаются.
    Думаете, налоговая не заставит это учесть как аванс? Что-то верится с трудом.... Особенно если ошибка будет тысяч на десять, что редко, но бывает.

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    dana, ну что значит "заставит". Есть НК, там написано, что облагается НДСом. Если это действительно ошибка и сумма не будет зачтена в счет предстоящих поставок, то нет НДС

  8. Аноним
    Гость
    Совсем каша в голове с этим НДС... помогите прояснить, пожалуйста.
    Вот позвонил клиент, заказал товар. Мы выставили ему счет, он его завтра оплатил, а послезавтра мы ему этот товар доставили. Никаких договоров не заключалось, в платежке написано "оплата по счету за товар". Что мне делать с этими счетами-фактурами и авансами? Завтра счет-фактуру на аванс выписывать, а послезавтра такую же счет-фактуру на отгрузку? Все одинаково в них, кроме того, что один на предоплату, а второй непосредственно на товар? А главное, что оплату я вижу в выписке в тот же день, что отгрузку делаем и иногда счет-фактуры получаются в один день и на предоплату, и на отгрузку, просто друг за другом. Разве это не бред???

  9. Ученый Аватар для Кошачий глаз
    Регистрация
    30.06.2005
    Сообщений
    722
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Завтра счет-фактуру на аванс выписывать, а послезавтра такую же счет-фактуру на отгрузку?
    Счета-фактуры разные по составу реквизитов, но их придется выписать обе.

  10. Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Счета-фактуры разные по составу реквизитов, но их придется выписать обе.
    Я так понимаю, что с НГ они будут похожими.

    В течение пяти календарных дней после получения от покупателя предоплаты (полной или частичной) продавец должен выставить покупателю счет-фактуру на данную сумму (п. 3 ст. 168 НК РФ), НДС при этом определяется по расчетной ставке (п. 1 ст. 168 Налогового кодекса). Требования к счету-фактуре на предоплату, выписываемому покупателю, перечислены в новом п. 5.1 ст. 169 НК РФ, согласно которому в нем должны быть указаны:
    - порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
    - наименование, адрес и ИНН продавца и покупателя;
    - номер платежно-расчетного документа;
    - наименование поставляемых товаров или передаваемых имущественных прав, описание работ, услуг;
    - сумма предоплаты;
    - налоговая ставка;
    - сумма налога, определенная с учетом применяемой налоговой ставки.

  11. Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    Мне кажется, для бухгалтера выгодней работать с отсрочкой платежа. Тогда никаких авансов! Но сиё редко случается на практике.
    Я выписываю СФ на аванс по квартально на тот товар, который еще не отгружен, а внутри квартала на каждую поставку - нет. Ответственности за не правильное ведение Книг покупок и продаж нет, а СФ потерялись, так как лежали в отдельной папке. За что штрафовать-то?

  12. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    DERS, с 1 января 2009 новые правила, вас покупатели замучают

  13. Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    DERS, с 1 января 2009 новые правила, вас покупатели замучают
    Да, я знаю про эти правила. Бухгалтерское сообщество о нововведениях сейчас жужжит как растревоженный улей пчел. И я втом числе. Но если покупателю СФ на аванс не нужен, раз он получит товар в этом же квартале, то зачем выписывать лишние документы?
    У нас долгосрочные контракты и в платежном поручении мы пишем оплата за... по договору №. Получается, что у нас не аванс, а переплата? А на переплату СФ не выставляется.

  14. Ученый Аватар для Кошачий глаз
    Регистрация
    30.06.2005
    Сообщений
    722
    Если в долгосрочном договоре не предусмотрена номенклатура и ее объемы на весь период, тогда это только предварительный договор.
    Если при получении предоплаты не были согласованы эти же условия на текущий период, или же условия в отношении перечисленной суммы, тогда и платеж можно не признавать авансом до момента согласования предмета поставки.

  15. Клерк
    Регистрация
    28.03.2005
    Сообщений
    140
    Добрый день! Подскажите пож-та, а в сч/факт на аванс в нынешнем варианте НДС как рассчитывается? +18% или 18%/118%?

  16. Ученый Аватар для Кошачий глаз
    Регистрация
    30.06.2005
    Сообщений
    722
    Применяется ставка 18/118.
    Колонки "Сумма без НДС"- нет.

  17. Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Сообщений
    68
    Как быть тем, кто не заключал договоры, а работал по счетам? Переходить на заключение договоров?

  18. Ученый Аватар для Кошачий глаз
    Регистрация
    30.06.2005
    Сообщений
    722
    Договор может быть заключен путем направления оферты, в качестве которой может выступать счет на предоплату.
    Для этого достаточно включить в счет ряд уточнений: срок для его оплаты, срок передачи товаров, способ отпуска или доставки.
    Например: срок оплаты счета 10 дней со дня его выписки, срок поставки- в течение 5 дней со дня оплаты, способ передачи- выборка товаров покупателем со склада поставщика.
    Нормы закона, регулирующие этот способ:
    Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.
    Оферта должна содержать существенные условия договора.
    Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом( ст. 435 ГК РФ)
    Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте (п.3 ст.438 ГК РФ).
    Когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока.(ст. 440 ГК РФ).

  19. Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Сообщений
    11
    Нашла в Консультанте пример с формулировкой:
    Аванс по
    договору
    купли-
    продажи
    электрических
    чайников
    N __ от
    "__" _____
    2008 г.
    в графах 2-6 прочерки
    7 - 18/118

  20. Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    455
    Получается, если в счете "все это" прописать, Договор можно не заключать и выставлять счет-фактуру на предоплату?
    И еще, если оплата и отгрузка в один день, но в Договоре прописана 100 % предоплата, с\ф на предоплату выписывать, или сразу на отгрузку можно?

  21. Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    455
    Подскажите какими проводками отражать перечисленный аванс, НДС как привязать?
    Раньше писал Д-т 60.1 К-т 51:-(((

  22. Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от БУХБРАТ_69 Посмотреть сообщение
    и отгрузка в один день, но в Договоре прописана 100 % предоплата, с\ф на предоплату выписывать, или сразу на отгрузку можно?
    Так предоплаты не будет, если отгрузка в тот же день.
    И получается, что в размере предоплаты должна указываться конкретная сумма теперь, а не "полная оплата", "100% оплата" и т.п.?

  23. Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    455
    А что "100% предоплата" теперь не пойдет? Почему?

  24. Клерк Аватар для adianva
    Регистрация
    15.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    675
    Перечисленный поставщику аванс (предоплата) всегда проводится по счету 60.2

  25. Клерк Аватар для Hataiiia
    Регистрация
    15.08.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    89
    А как поступать, если контрагенту мы должны (он отгружает нам в кредит), но бывают заказные позиции, по которым просят сделать предоплату. В нашей платежке указывается, что это предоплата по данному счету, но в целом по договору за нами все равно долг. Является ли в данном случае это предоплатой?

  26. Клерк Аватар для adianva
    Регистрация
    15.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    675
    но бывают заказные позиции, по которым просят сделать предоплату. В нашей платежке указывается, что это предоплата по данному счету,
    Вы же сами пишете ,что по конкретному договору у вас идет предоплата.Ведите учет в разрезе договоров и всегда будет знать,по какому у вас долг,а по какому предоплата.

  27. Клерк Аватар для Hataiiia
    Регистрация
    15.08.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    89
    А у нас договор только один.

  28. Ученый Аватар для Кошачий глаз
    Регистрация
    30.06.2005
    Сообщений
    722
    Цитата Сообщение от Hataiiia Посмотреть сообщение
    А как поступать, если контрагенту мы должны (он отгружает нам в кредит), но бывают заказные позиции, по которым просят сделать предоплату. В нашей платежке указывается, что это предоплата по данному счету, но в целом по договору за нами все равно долг. Является ли в данном случае это предоплатой?
    Зависит от многих причин.
    Не факт, что ваши разные заявки составляют один договор, как вы думаете.
    То, что они они имеют ссылку на один текст, может быть недостаточно, поскольку сам этот текст без согласованной номенклатуры договором не является (это лишь общие условия исполнения разовых заказов).
    Нужно различать, когда договором предусмотрено исполнение его частями в течение срока действия (номенклатура на весь срок действия согласована заранее), и когда в нем нет изначально согласованной номенклатуры на весь период.
    Так что вполне возможно, что аванс имел место.

  29. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    58
    Здравствуйте все. Организация является производителями оборудования по договору заказчик перечисляет нам 60% аванса, и, я так понимаю, что очень захочет счет-фактуру на этот аванс (суммы приличные). Интересно, в наименовании писать аванс по договору или 60% оборудования? У кого какие соображения? Заранее, спасибо

  30. Ученый Аватар для Кошачий глаз
    Регистрация
    30.06.2005
    Сообщений
    722
    Нужно указать описание заказанного оборудования, поступившую сумму, ставку НДС и сумму НДС.
    Поступившая сумма может не совпдать с ценой, это не важно. Ни цена, ни стоимость в счф на аванс не указывается.

Страница 13 из 40 ПерваяПервая ... 39101112131415161723 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)