×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 53 из 53
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2006
    Сообщений
    185
    А нужно ли с 2006 года подавать декларацию в том месяце когда получен 100% аванс, если отгрузка будет только через несколько месяцев?

  2. #32
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Поскольку НДС с экспортных авансов в 2006 не платится, и если больше никаких данных по экспорту для декларирования в этом м-це нет, можно и не подавать, наверное.

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2006
    Сообщений
    185
    спасибо! скажите, а если после сдачи документов в налоговую обнаружена ошибка в КПП, НДС не венут однозначно?

  4. #34
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    ошибка в КПП
    В каком-то входящем с/ф? На такой вопрос вам вряд ли кто-то ответит, это ж частные случаи. И потом, вы в каком регионе трудитесь, в Москве не возвращают почти никому, в принципе, по указявке, Лене во Владимире за 5 лет ни разу не отказали. Дерзайте.

  5. #35
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Цитата Сообщение от Тоня
    В каком-то входящем с/ф? На такой вопрос вам вряд ли кто-то ответит, это ж частные случаи. И потом, вы в каком регионе трудитесь, в Москве не возвращают почти никому, в принципе, по указявке, Лене во Владимире за 5 лет ни разу не отказали. Дерзайте.
    Дак ошибок не надо делать! Не думаю, что "почти никому", вы уверены?

  6. #36
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Увы, да.

  7. #37
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Эй, бедняги москвичи, выскажитесь - неужто так над вами измываются и ну никому НДС не возвращают?!

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2006
    Сообщений
    185
    Я работаю относительно недавно бухгалтером.И сразу в экспорт.Первая декларация по 0%.Ошибку допустил не я, но я ее не заметил.А в Москве действительно редко возвращают, мне так рассказывали.

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2006
    Сообщений
    185
    Я тоже в Москве работаю. Знакомая которая тоже занимается экспортом, недавно только, дело в суде 2- инстанции проиграли. Причем экспорт доказали, а зацепились за займы.Так что, дело дрянь, в Москве экспортом заниматься. А вот интересно сколько в процентном отношении Возврат/Невозврат по Москве.

  10. #40
    Бухгалтер Аватар для Lara'S
    Регистрация
    09.12.2004
    Сообщений
    611
    Спасибо "Елена М", мне тоже кажется, что лучше в данной ситуации сдавать ежемесячно.

  11. #41
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Илья, зачем вам это процентное соотношение, что даст? Вы перестанете отгружаться на экспорт или уволитесь из этой компании? Здесь Елена абсолютно права, наше дело добросовестно и без ошибок выполнять свою работу, чтобы при отказе было с чем идти в суд. Вы лучше посмотрите арбитражку московского округа, это интереснее, да и полезнее, все-таки суды нас в большинстве случаев поддерживают в применении 0% ставки.

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2006
    Сообщений
    185
    Тоня, Да мне просто кажется, что НЕвозвратов процентов 90%. И вообще государству, имхо, очень выгодно мутить с нулевым НДС.Отличная кормушка.А работу можно сравнить с добросовестным битьем головой о стенку

  13. #43
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Согласна

  14. #44
    Бухгалтер Аватар для Lara'S
    Регистрация
    09.12.2004
    Сообщений
    611
    Цитата Сообщение от Илья25
    Я тоже в Москве работаю. Знакомая которая тоже занимается экспортом, недавно только, дело в суде 2- инстанции проиграли. Причем экспорт доказали, а зацепились за займы.Так что, дело дрянь, в Москве экспортом заниматься. А вот интересно сколько в процентном отношении Возврат/Невозврат по Москве.
    Извените Илья25, а в чем там была проблема с займами?

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2006
    Сообщений
    49
    Уважаемые, может я что-нибудь не так сделал? После 4-х с половиной месяцев после сделки получил на руки решение ИФНС о возмещении НДС по экспорту в Беларусь.Написал заявление о перечислении суммы на р/сч. Приложил к заяве копию решения и сдал в регистратуру налоговой.Месяц уже ни слуху, ни денег на р/с. Может в казначейство прямиком тащить это надо было?
    И еще, если читать не лень .В прошлом году под поставку из Беларуси запчастей получил аванс от российского клиента.С него, как порядочный,заплатил НДС. После ввоза в Россию товара был уплачен косвенный налог на ввоз, ибо без него никак.Получилось вроде двойное налогообложение за один товар, без вычетов-зачетов. Больше по внутреннему рынку операций не было и сумму "ввозного" налога ни к чему привязать не удалось. Его хоть можно запустить на оплату налога на доходы за прошедший год? Или все пропало?

  16. #46
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    1. Вроде все правильно сделали, заява сдается в налоговую. Можете поинтересоваться ее судьбой в отделе, оформляющем возвраты (у нас это отдел недоимки, не знаю как у вас).
    2. А по полученному авансу от российского клиента реализации не было? Товар-то этот вы продали?

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2006
    Сообщений
    49
    Цитата Сообщение от Елена_М
    2. А по полученному авансу от российского клиента реализации не было? Товар-то этот вы продали?
    Спасибо! Попробую побродить по кабинетам А может быть дело в том, что есть какая премудрость по поводу возврата денег согласно НК (что -то там про срок после трех месяцев истекшего налогового периода)?Только какого по счету, бог знает.
    Реализация была в полном объеме. Естественно, НДС от продажи есть НДС аванса. Ну а косвенный налог не у дел,завис просто так. Тут в форуме встретил сообщение, что якобы и его на возврат подать можно (хотя мне в налоговой заявили, что он только по внутреннему рынку может в зачет пойти, таков закон), вот и думаю, куда мне его теперь деть...

  18. #48
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Конечно надо заявить его на возврат, указав в вычетах в обычной декларации по НДС.

  19. #49
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2006
    Сообщений
    49
    Цитата Сообщение от Елена_М
    Конечно надо заявить его на возврат, указав в вычетах в обычной декларации по НДС.
    Налог сей задекларирован на вычет за 4 кв. А возможно его, по заявлению зачесть, напр. для НДФЛ за 2005 г.?

  20. #50
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    НДФЛ нельзя, разные бюджеты. Можно НДС 2005, налог на прибыль в федеральный бюджет, и пожалуй все. Он у вас сейчас проходит как налог к уменьшению, т.е. переплата по НДС, так пусть так и будет, неужели у вас больше не будет НДС к начислению?

  21. #51
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2006
    Сообщений
    49
    Цитата Сообщение от Елена_М
    НДФЛ нельзя, разные бюджеты. Можно НДС 2005, налог на прибыль в федеральный бюджет, и пожалуй все. Он у вас сейчас проходит как налог к уменьшению, т.е. переплата по НДС, так пусть так и будет, неужели у вас больше не будет НДС к начислению?
    Елена, премного благодарю вас!! Как здорово, что есть вы . Ответы в налоговой уже просто достали. Официальный язык малопонятен, и иногда ставит все с ног на голову

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2006
    Сообщений
    49
    Вот ответ из налоговой: «По декларации за 4 кв-л сумма, исчисленная Вами к уменьшению за данный нал. период хххххх руб. Однако в разделе 2.1»Налогооблагаемые объекты» отсутствуют операции, облагаемые НДС и поступление денежных средств, увеличивающих налоговую базу и соответственно суммы налога, исчисленных с таких операций.
    Однако по коду 310 отражена сумма налога, … уплаченная при приобретении товаров на территории РФ, подлежащая вычету в размере хххххх руб за 4 кв 2005 г. Также в разделе 1.1 по коду 040 отражена сумма налога, исчисленная к уменьшению в размере хххххх руб.»
    И вот основное: В соответствии с п.1 ст.171 НК РФ налогопл-к имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соот-вии со ст.166 НК, на установленные ст.171 налог.вычеты.ТО есть, только сумма налога, исчисленная в соот-вии со ст. 166 НК к уплате в бюджет, может быть уменьшена на сумму налоговых вычетов. Применение же налоговых вычетов при отсутствии у налогоплательщика в соответствующем нал-м периоде суммы налога, исчисленной к уплате в бюджет в соответствии со ст.166 законодательством не предусмотрено.
    Руководствуясь статьями 101 НК РФ РЕШИЛ: 1. На основании пункта 1 ст.109 НК РФ в привлечении к ответственности ( ФИО) за совершение налогового правонарушения отказать.
    2. В лицевом счете налогопл-ка доначислить НДС по сроку 22.01.06г. в сумме хххххх руб.»

    Вот и интересная казуистика получается- с АВАНСА за этот импортный товар от отечественного покупателя был заплачен НДС в бюджет в 3-м кв. А уплаченный косвенный налог за ввоз может быть подан на вычеты только в следующем налоговом периоде, т.е. в 4-м. Но так как выручка отсутствовала, то государство накладывает запрет и на вычет. Хотя фактически проплата налога прошла дважды.
    И что может означать «доначислить НДС по сроку 22.01.06 г». Эта сумма в какой-то декларации отражаться должна? Эх, мама дорогая … :-)

  23. #53
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Бдительные у вас налоговики. У нас это проходило.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)