Уважаемые Клерки!
Подскажите, пожалуйста, новичку кто может!
Ситуация:
Мы - новое предприятие. Деятельности пока не ведем, но имеются постоянные расходы (т.е. "входной" НДС). Их оплата осуществляется за счет заемных средств. Заполнили декларацию по НДС, где указали, что налогооблагаемой базы нет, но есть НДС к возмещению.
Была проведена камеральная проверка. В результате решение налоргана:
"1.Начислить в лицевой карточке ООО суммы НДС за 2 квартал
2. Внести изменения в учет"
Мой вопрос: объясните, пожалуйста, доступным языком - т.е. , если нет реализации, я не могу указывать сумму по "входному" НДС, т.е. когда мне делать тогда запись в книгу покупок и включать эту сумму по НДС?
Или я вообще ничего не понимаю ....![]()


Ответить с цитированием

