×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк Аватар для Нютик
    Регистрация
    01.06.2005
    Сообщений
    490

    Вопрос Декаларация по НДС

    Уважаемые Клерки!
    Подскажите, пожалуйста, новичку кто может!
    Ситуация:
    Мы - новое предприятие. Деятельности пока не ведем, но имеются постоянные расходы (т.е. "входной" НДС). Их оплата осуществляется за счет заемных средств. Заполнили декларацию по НДС, где указали, что налогооблагаемой базы нет, но есть НДС к возмещению.
    Была проведена камеральная проверка. В результате решение налоргана:
    "1.Начислить в лицевой карточке ООО суммы НДС за 2 квартал
    2. Внести изменения в учет"
    Мой вопрос: объясните, пожалуйста, доступным языком - т.е. , если нет реализации, я не могу указывать сумму по "входному" НДС, т.е. когда мне делать тогда запись в книгу покупок и включать эту сумму по НДС?
    Или я вообще ничего не понимаю ....
    Поделиться с друзьями
    С уважением, Нютик

  2. Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Нет дохода - нет расхода. Пока не начали деятельности, пока не начали начислять налог - не можете и потребовать с государства возврата этого налога.

  3. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Или я вообще ничего не понимаю
    Да многие не понимают. Вот я не понимаю, почему, если в результате расчетов получается "ноль", то этот ноль не считается исчисленной суммой налога. Но такая позиция у налоговиков есть. С другой стороны, "есть мнение", что суммы вычета должны быть заявлены в периоде их появления, ни раньше, ни позже. Некоторые советуют уходить от нуля с помощью продажи 1(одного) карандаша за 10 р и с чистой совестью уменьшать полученный неноль на любой миллион вычета.

  4. Клерк Аватар для Нютик
    Регистрация
    01.06.2005
    Сообщений
    490
    а что значат их слова:
    "
    "1.Начислить в лицевой карточке ООО суммы НДС за 2 квартал
    2. Внести изменения в учет"
    значит они все же учли у себя переплату по НДС ? правильно я поняла их слова? Нужно ли мне сдавать уточненку?
    С уважением, Нютик

  5. Клерк Аватар для Нютик
    Регистрация
    01.06.2005
    Сообщений
    490
    ау-у-у!
    С уважением, Нютик

  6. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Вероятно, это означает, что
    1.
    они все же учли у себя
    данные Вашей декларации;
    2. в результате проверки решили ндс доначислить и отразить это в своем учете;
    3. в Вашем учете это тоже должно найти отражение.
    Но я не уверен, что я хорошо играю в испорченный телефон.

  7. Клерк
    Регистрация
    26.08.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100
    Цитата Сообщение от DIR
    Нет дохода - нет расхода. Пока не начали деятельности, пока не начали начислять налог - не можете и потребовать с государства возврата этого налога.
    Значит, нет смысла вообще показывать, какой либо расход? У меня еще идет строительство автосервиса, и ни каких доходов нет, но расходов… у меня все строительство пока идет за счет заемных средств. Как быть в этом случае?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)