×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Сообщений
    4

    НДС по трехстороннему соглашению

    Наше предприятие работает без НДС. Предприятие заключило договор на поставку ТМЦ с предприятием А (предприятие А работает с НДС). В договоре указана сумма к оплате без НДС. Оплата пришла в 2005г. За предприятие А заплатило третье предприятие. В назначении платежа указано: оплата за предприятие А в т.ч. НДС(указана сумма НДС) по письму № 17. Подскажите пожалуйста, какие документы нужны, чтобы зачесть данный платеж предприятию А и кто должен платить НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2005
    Адрес
    Москва-Великий Новгород
    Сообщений
    158
    лучше всего составить трехстороннее соглашение о переводе долга. Предприятие А должно вам сумму без ндс, поэтому к зачету ничего не возьмет. А предприятие В, если было должно предприятию А сумму с НДС, то возьмет ее к зачету после уплаты задолженности по этому договору перевода долга. Если договора о долге нет и не будет, то вы на основании платежки и текста зачисляете оплату на предприятие А и дело с концом. Обязанность по уплате НДС у вас не возникает.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Сообщений
    4
    Спасибо за быстрый ответ

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)