Наше предприятие работает без НДС. Предприятие заключило договор на поставку ТМЦ с предприятием А (предприятие А работает с НДС). В договоре указана сумма к оплате без НДС. Оплата пришла в 2005г. За предприятие А заплатило третье предприятие. В назначении платежа указано: оплата за предприятие А в т.ч. НДС(указана сумма НДС) по письму № 17. Подскажите пожалуйста, какие документы нужны, чтобы зачесть данный платеж предприятию А и кто должен платить НДС?

