Я вот начинаю только бух учёт мучить... Может это глупость, но мне не ясно, если мы оплатили поставщику 1000 рублей с рас. счета, то проводка дт 62 - кр 51, и потом дт. 90-2 кр. 62, а вот расход за услуги банка , там 15 рублей за платежку как показывать ???? Включать в расход по поставщику, как дт 62 - кр 51 - 15 руб., или на прочие расходы относить дт. 91 -- кр. 51.
Спасибо заранее



