Раздел 1.1.
Если в ноябре НДС к уплате был со знаком минус: 15 000 р.,
и я в декларации в разд. 1.1. указывала эту сумму по строке 040 (к уменьшению),
а в декабре он со знаком плюс: 12 000 р., и мне ничего до 20.01.06 не нужно платить в бюджет (он наоборот мне должен 3 000 р.),
то как мне правильно заполнить раздел 1.1. декларации:
указать 12000 по строке 030 или 3000 по строке 040?
Интуиция подсказывает вариант 2.
Как правильно?
Раздел 1.2.
Пожалуйста, арендаторы фед.имущества, уплачивающие НДС с аренды, подскажите, как вы заполняете строки раздела 1.2.


