×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Затраты при УСН

    Значит так, вот такая ситуация:

    "Фирме начислеться аренда начиная с января 2005 года:
    Дт 20 Кт 76 1271,19 - аренда без НДС
    Дт 19 Кт 76 228,81 - НДС (НДС по оплате)
    , проплат за аренду не было в 2005 году. Организация в 2005 году находилась на общей системе налогообложения, с 1 янв 2006 года перешла на УСН(15%). Первая проплата за аренду была произведена в 2006 году.

    Вопрос: Можно ли данный НДС считать расходами?! Тоесть включить его в расходы при расчете налоговой базы?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость

    Осторожно

    И если можно то дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ!

  3. #3
    Клерк Аватар для БВБ
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    Москва, СЗАО 7734
    Сообщений
    1,574
    Можно ли данный НДС считать расходами?!
    Нет.

  4. #4
    Аноним
    Гость

    Осторожно

    Цитата Сообщение от БВБ
    Нет.

    Оставить их на 19 счете???

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)