×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    НатальяТ НатальяТ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2006
    Сообщений
    1

    Подскажите.

    Уважаемые эксперты! Нужна ваша помощь. Наш филиал ( в другом городе) арендует помещение у госкомимущества ( ему платим за аренду), а НДС они просят платить за госкомимущество сразу в ИФНС. Но ИФНС зачисляет платежи по нашему ИНН/КПП, а не по ИНН госкомимущество ( нельзя платить за других налоги). Декларацию по НДС мы подаем по месту нахождения головной организации, поэтому в другом городе висят деньги, но нет отчетности и налоговой это не нравится. Что делать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    pl1 pl1 вне форума
    Клерк Аватар для pl1
    Регистрация
    03.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391
    Вам надо расписать как Вы учитываете аренду. Никаких остатков быть не должно. Вы либо зачитываете НДС либо списываете его в прибыль (если не являетесь плательщикаи НДС)

  3. #3
    reyna reyna вне форума
    Клерк Аватар для reyna
    Регистрация
    29.11.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    347
    В декларации по НДС в разделе 1.2 вы указываете ИНН, КПП и ОКАТО департамента имущества (ведь в данном случае вы являетесь его налоговым агентом), и учитывать НДС в налоговой будут по этим данным.

  4. #4
    reyna reyna вне форума
    Клерк Аватар для reyna
    Регистрация
    29.11.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    347
    Да, и еще в платежке вы так же указываете ОКАТО этого департамента и естественно статус - 02.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)