В августе 2005 года были приобретены и списаны в производство комплектующие для работ по экспортному контакту. НДС по комплектующим не был взят в зачет. В конце года контракт расторгнут. Комплектующие частично реализованы на внутренном рынке в январе 2006 года, оставшиеся на складе. Какие нужно сделать проводки ?


