×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк Аватар для Marina-assol'
    Регистрация
    24.09.2005
    Адрес
    Владикавказ
    Сообщений
    457

    Заполнение книги учета ДиР

    Здравствуйте, клерки, подскажите,как правильно заполнить книгу учета доходов и расходов, в части отражения авансового отчета-нужно расписыватать каждый товарный чек или общей суммой можно отразить, т.е. одной строкой?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Отражаются не авансовые отчеты, а операции по расходу денежных средств. Следовательно, по каждому товарному чеку, по каждой накладной, как и положено, чтобы можно было проверять, что является для вас расходом, а что - нет.

  3. #3
    Клерк Аватар для Marina-assol'
    Регистрация
    24.09.2005
    Адрес
    Владикавказ
    Сообщений
    457
    Спасибо!

  4. #4
    Клерк Аватар для Marina-assol'
    Регистрация
    24.09.2005
    Адрес
    Владикавказ
    Сообщений
    457
    Еще вопросик назрел: Деньги в под отчет выдаются на 3 месяца. В течение этого времени приобретаются товары, затем утверждается АО.
    В книге доходов и расходов отражать номер и дату какого перв.документа, авансового отчета?

  5. #5
    Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Мне кажется, что если у вас деньги под отчет выдаются после того, как подотчетник потратил свои, то - датой расходного ордера. Ведь до этого времени вы фактически никаких затрат не понесли?

  6. #6
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    DIR, но ведь в вопросе деньги выдаются вперед.

    РазрУлите, с учетом вчерашних граблей?

  7. #7
    Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Cooler, вы предлагаете мне ответить на ваш вопрос? А на вопрос о правильности заполнения сами отвечать не желаете?
    Я вам отвечать не собираюсь, вы и так это знаете.

  8. #8
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Я вам отвечать не собираюсь, вы и так это знаете.
    Да не мне, а автору ветки, мне-то Ваши ответы зачем?

    Marina-assol', смотрите сюда: выдача денег - это хорошо, но расходами предприятия пока что не является: они могут быть потрачены в целях, не признаваемых расходами, а то и вовсе возвращены в кассу.

    Только после утверждения авансового отчета становится ясно - на что именно потрачены средства. Это и будут расходы предприятия.

    А еще надо смотреть - в каком объеме потрачены подотчетные деньги? Ведь не исключена же ситуация, когда часть возвращается в кассу. Ясно же, что нельзя только по одному только РКО признавать расходы, а потом - что, считать возврат доходом?

    Вот если допущен перерасход или сотрудник тратит свои средства - тогда да, авансовый отчет еще не основание для признания расходов: фирма пока что не понесла (частично или в полном объеме) затрат на приобретение ТРУ. Погасит долг перед сотрудником - тогда и будут расходы.

    P.S. К сведению: в "1С:УСН" эти вещи отслеживаются автоматически.

  9. #9
    Клерк Аватар для Marina-assol'
    Регистрация
    24.09.2005
    Адрес
    Владикавказ
    Сообщений
    457
    Ясно же, что нельзя только по одному только РКО признавать расходы, а потом - что, считать возврат доходом?
    Я имела в виду не РКО, а товарный чек, т.е. документы подотчетника. Расходы, которые произвел подотчетник нужно расписать по каждому товарному чеку, а вот в графе "номер и дата перв.док-та" надо ставить дату АО и номер АО?

  10. #10
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Расходы, которые произвел подотчетник нужно расписать по каждому товарному чеку, а вот в графе "номер и дата перв.док-та" надо ставить дату АО и номер АО?
    "Все не так плохо, как кажется на первый взгляд - все гораздо хуже"

    С учетом последних изменений в КУДиР в графе "Расходы всего" надо будет сделать одну запись, в которой сослаться на АО.

    А вот в графе "Расходы, принимаемые...", надо будет делать записи по мере реализации товаров, и вот там Вы будете указывать чеки.

    А можно и там АО, непринципиально.

    Более того, смотря как ведется учет - если номенклатуру и стоимость проданного Вы определяете по результатам инвентаризации остатков, то ссылаться надо, ИМХО, на акты этой инвентаризации.

    Впрочем, спорить об этом можно долго - в Порядке заполнения КУДиР этот момент не расшифрован.

  11. #11
    Клерк Аватар для repko2
    Регистрация
    26.06.2003
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    571
    На мой взгляд,ответ однозначен-на основании авансового отчета.И дату авансового я вляется моментом признания расхода

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)