Уважаемые клерки, помогите разобраться пожалуйста. Хотим списать свою кредиторскую задолженность - покупатели заплатили 3 года назад, отгрузки не было, деньги вернуть не представляется возможным. Что делать с НДС? С авансов мы уже его заплатили, а теперь? В затраты по пп.14 п.1 ст.265 - это только НДС уплаченный поставщикам, насколько я поняла; если взять к вычету и начислить - то все равно непонятно, где его тогда в декларации показывать (вычет) - там такой строки не предусмотрено. Помогите пожалуйста, кто сталкивался!


Ответить с цитированием